你好,个税你们单位承担的吗?如果是的话 这个是一个人的20万乘以80%乘以40%减7000。

你好,老师,我们是建筑劳务公司,比如10月工人的工资是20万,当月计提和发放都是20万,分录借:工程施工-劳务费 20万,贷:应付职工薪酬 20万,借:应付职工薪酬 20万、贷:银行存款 20万,到11月份个税系统算出来10月的个税是多少再向班组收取,假如11月向班组收取5000元的个税,后面的分录应该怎样做呢
你好,公司对公账户转给法人(稿费,演出费等劳务收入)20万元,是不是要在自然人电子税务局申报稿酬所得? 转了20万,需要申报多少金额?
你好,公司对公账户转给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,但是还没有在自然人电子税务局提前申报,我现在去申报的话,劳务报酬要填写多少金额?以及税费是怎么计算的?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 多少?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 57000 这样借贷不平,应该怎么做分录?个税未申报,未扣费
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
如果是单位承担 借:主营业务成本-劳务费 257000. 贷:银行存款 200000 贷:应交个人所得税 57000 这样子对吗 如果个人承担,要怎么录入
借主营业务成本劳务费20万, 贷银行存款20万-个税 应交税费个税57000
这样,借贷不平呀
你好,打不平,银行存款减去了个税之后支付给他。
可是已经转了20万了
你好,能收回来吗?收不回来的话,你待会承担,这个自己决定就行了。
如果单位承担,还需要去申报个税吗
是的,需要这么做的。
单位承担个税怎么做分录? 借:主营业务成本20万 贷:银行存款 20万 计提个税分录? 支付个税分录?
借营业外支出 贷应交税费个税, 借应交税费、个税,贷银行