你好,个税你们单位承担的吗?如果是的话 这个是一个人的20万乘以80%乘以40%减7000。
你好,老师,我们是建筑劳务公司,比如10月工人的工资是20万,当月计提和发放都是20万,分录借:工程施工-劳务费 20万,贷:应付职工薪酬 20万,借:应付职工薪酬 20万、贷:银行存款 20万,到11月份个税系统算出来10月的个税是多少再向班组收取,假如11月向班组收取5000元的个税,后面的分录应该怎样做呢
你好,公司对公账户转给法人(稿费,演出费等劳务收入)20万元,是不是要在自然人电子税务局申报稿酬所得? 转了20万,需要申报多少金额?
你好,公司对公账户转给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,但是还没有在自然人电子税务局提前申报,我现在去申报的话,劳务报酬要填写多少金额?以及税费是怎么计算的?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 多少?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 57000 这样借贷不平,应该怎么做分录?个税未申报,未扣费
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
请问老师,一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票,能抵扣吗?如果能填增值税报表的哪一栏,谢谢
我在计提所得税费用时,其他的损益结转完了以后,我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗?
老师,进项税有余额怎么转出啊
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额?他的意义是什么
老师,新开办企业,在一网通办理,有个人员信息,手机验证码是要去哪里认证的吗
如果是单位承担 借:主营业务成本-劳务费 257000. 贷:银行存款 200000 贷:应交个人所得税 57000 这样子对吗 如果个人承担,要怎么录入
借主营业务成本劳务费20万, 贷银行存款20万-个税 应交税费个税57000
这样,借贷不平呀
你好,打不平,银行存款减去了个税之后支付给他。
可是已经转了20万了
你好,能收回来吗?收不回来的话,你待会承担,这个自己决定就行了。
如果单位承担,还需要去申报个税吗
是的,需要这么做的。
单位承担个税怎么做分录? 借:主营业务成本20万 贷:银行存款 20万 计提个税分录? 支付个税分录?
借营业外支出 贷应交税费个税, 借应交税费、个税,贷银行