同学你好 你银行存款不能是20万呀 应该是20万减去57000
你好,公司对公账户转给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,但是还没有在自然人电子税务局提前申报,我现在去申报的话,劳务报酬要填写多少金额?以及税费是怎么计算的?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 多少?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 57000 这样借贷不平,应该怎么做分录?个税未申报,未扣费
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预收账款30万冲掉呢?
印花税22年跟23年的进项部分没有交。这个是不是要给滞纳金的啊。滞纳金是多少的啊
我们是小微企业,没有“以前年度损益调整”科目,在2024年9月,发现2023年度及之前年度的研发支出转入了主营业务成本(实际应转入管理费用-研究费用),于是在2024年9月补结转主营业务成本至管理费用-研究费用,使得主营业务成本为负(因为2023年末已结平,2024年初主营业务成本为0),管理费用-研究费用金额变多。但是在2025年7月,我在检查账务时发现2024年9月补结转分录有很多做重复了,于是我反结账2025年9月分录,将重复的几笔删除了,但是对所缴纳的企业所得税金额没有影响,因为改之前和改之后利润都是负的。请问有影响吗?目前在申报科技型中小企业,但是由于管理费用-研究费用高于成本费用而无法进行,该如何调整?
去年工资计提的比实际发放的少,那汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出的账载金额(计提金额)实际发生额(实际发放金额)税收金额(实际发放金额)对吗
你好老师,请问一下,我公司为装饰设计工程服务有限公司,现在没有劳务资质,能开劳务发票吗?
老师,因为差评收到的罚款应该怎么做账
在网上购买东西,找店家开了普票或专票,发票没有同货一起寄回,那发票可以直接在网上打印出来做账吗?
老师,上个月开出去的品名,库里不够结转,怎么赞估,数量和单价怎么确认
费用凭普通发票或专用发票(税务局才认可),但现实去店里买的东西,店家没办法开增值税普通发票和专用发票,只手写发票和盖店家名的章,这样的手写发票能做账吗
单位车卖给个人需要交什么税
我有一个问题,A、甲公司以所持丙公司20%股权(具有重大影响)交换乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股权(未达到重大影响)换取丙公司的一块土地,A和B谁才适用 非货币性资产交换准则 ?
已经转了20万了,
那如果把20万当做是税后的劳务费,税前金额和税费能算得出来吗
那你借主营业务成本的金额要写259000甚至260000
还是算不平
同学你好 应交税款:83823.53 元税前收入:283823.53 元减除费用: 56764.71元;应纳税所得额: 227058.82元;适用税率: 40%;速算扣除数: 7000.00元 你用283823.53试试
厉害了,老师这个怎么计算出来的,有公式吗
同学你好 这个是倒推的