同学你好 你银行存款不能是20万呀 应该是20万减去57000
你好,公司对公账户转给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,但是还没有在自然人电子税务局提前申报,我现在去申报的话,劳务报酬要填写多少金额?以及税费是怎么计算的?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 多少?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 57000 这样借贷不平,应该怎么做分录?个税未申报,未扣费
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预收账款30万冲掉呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
已经转了20万了,
那如果把20万当做是税后的劳务费,税前金额和税费能算得出来吗
那你借主营业务成本的金额要写259000甚至260000
还是算不平
同学你好 应交税款:83823.53 元税前收入:283823.53 元减除费用: 56764.71元;应纳税所得额: 227058.82元;适用税率: 40%;速算扣除数: 7000.00元 你用283823.53试试
厉害了,老师这个怎么计算出来的,有公式吗
同学你好 这个是倒推的