可以直接往来重分类
老师,其他应收账款是负数,我们给多钱了,对吗?其他应对款是负数,我们收多钱了。对吗?
其他应收款,其他应付款科目,明明已经结清账款了,可是账上还有余额,怎么登记分录调整
老师,我们去年的账上其他应付记成其他应收了,账面其他应收是负数,但是我们年终已经结账了,还可以调吗
老师,我们去年的账上其他应付记成其他应收了,账面其他应收是负数,但是我们年终已经结账了,还可以调吗
老师,我去年的账其他应收与其他应付反了,其他应收成了负数,那我做报表重分类是做到今年吗?具体怎么调呢?
固定资产(车辆)不在公司名下,可以入账吗,但是之后由公司做报废处理
【泰安市政务办】您好,我们是泰安市行政审批服务局,按照国家市场监管总局的通知,公司注册资本认缴出资时间超过2032年6月30日或认缴出资额过大的,应按照新《公司法》要求,结合公司实际进行调整,请根据法律法规尽快在企业开办“一窗通”服务平台进行备案或变更登记,相关业务的办事指南可登录市场准入公共邮箱,在收件箱置顶中查看。 邮箱账号:tasmzj3f@163.com,密码:-----
不征税收入会计法规,账务处理,税法法规有吗
这个怎么开票,是什么业务要资质备注什么吗
季出资产总额填哪个数
老师你好我们是民办非服务企业,报个税的时候我按工资报了,你说他们有的是成本,一部分管理费用,一部分成本,我们分开算吗
老师,有股东会决议格式样板吗
老师,门店的款项到商场账户,商场再统一结算给我们,商场打款给我们时,我们直接计入预收账款,但有个费用商场直接账扣了,比如:费用5000元(开票),应给我们50000元,实际只转我们45000元,现在应该如何记账?
老师,我们公司固定资产之前的折旧表没有计提残值,现在我要怎么做呢,是按之前的继续折旧,还是重新做呢
当月计提社保,并缴纳社保的会计分录