您好,第一条应该是政府补贴,补贴金额为所交税费中地方留存部份,某些税款是由中央和地方各留存部份的,这里奖励金额为地方实际留存金额。

老师麻烦你帮我看下,第七条为啥要付经济补偿金
这合同这样写还行?麻烦老师帮我看下
老师麻烦你帮我看看这条款,意思是不是我收租金开发票方承担增值税税金啊
麻烦老师帮我解读下30条的意思是什么
老师麻烦帮我看一下我报这个个人所得税提示这个是什么意思
老师,企业使用的机器设备没有发票,也没有进行固定资产折旧,但是这个机器所产生的油费和维修费可以作为成本入账吗,油费和维修费有发票
老师 公司新办理住房公积金,工作人员说首次开通办理第一个月钱要从个人户扣款,该笔钱已由经办人个人账户扣款,那后续做账要怎么做?是先把该笔款报销给经办人吗?
老师,你好,请问我公司承接了其他公司分公司的工程,本来付款是这样的,分包付给总包再付我司,我司再付人工和材料商,现在那边说直接已他们的名义代发工资,这样可以吗,申报的话,还是我司申报,这样可以吗,要签什么协议之类的吗
一般纳税人,水电费和物业费可以开专票抵扣进项税吧?但出租人不给我们开房租发票能抵扣这些费用么?
A账上的股东甲变更为乙,是哪个要交转股印花税
老师,法人给我15000现金,然后是用于给他发工资,我这笔钱是算他借款还是存备用金?因为账上没有那么多钱,然后就是需要一个银行流水账,他的工资
老师,工商年报,里面的参加职工基本医疗保险实际缴费金额,是只填写公司部份,还是公司加个人部份一起呢
25年工商年报中纳税总额 包含2024年12月份的计提增值税吗 2025年12月所属期的计入吗
老师您好,我们26年换了新系统,录了期初,但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元,但是我当时录入是2649540.00元,就是少录了625000元,然后应交税款的这里,我的应交税费实际是借方是-10729.68元,但是录的时候是-46107.03元,就这两个不合适,这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适,然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适,但是汇算清缴又是合适的,因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的,老师那我现在应该怎么改正合适,我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了,导致数字有偏差
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司,那我公司进项可以是什么
第二条是说我们可以退企业所得税税和增值税吗?
第二条税费返还政策,返还金额是以企业所得税与增值税缴纳金额中地方享有部份为基数,达到相应的条件时按条款上的比例进行返还
第二条能说具体点吗?比如我们去年交了企业所得税3万元,交消费税103万元,交增值税6万万元,能返还多少?
同学你好! 要看地方留存比例是多少,在此基础上,按合同约定的对应比例计算