你好,如果是一般纳税人取得农产品内容的发票,可以计算抵扣,抵扣的进项税额=购买价款*9%

农产品发票的进项税额抵扣要求,是只有对方开具农产品免税发票我们才可以抵扣,如果开具的发票有税额是不是不能抵扣呢
我们公司收到对方开具的免税农产品普票,我们怎么计算抵扣税呢?可以抵扣吗
老师,从苗圃买入凤仙花,对方给我们(一般纳税人)开了1%税率的普票,但是我们想要免税普票来计算抵扣,可以要求对方开具免税普票吗,我不太清楚什么样的农产品可以开具免税普票
老师对方给我们开的农产品免税发票,我们能进项抵扣吗?怎么抵扣
老师,请问对方我们企业收到对方农户开具的免税牛蛙的普票,可以计算抵扣增值税吗??
老师:请问人力资源服务*劳务派遣服务 需要缴纳印花税吗?
企业所得税汇算清缴中的调整表,账载金额是填对应科目的年度发生额吗。
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
对方是普票也可以按9%抵扣对吗?谢谢[呲牙]
按照增值税普通发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。