你好,计算甲企业2019年6月应缴纳的增值税税额=销项税额—进项税额=1060000/1.06*6%%2B60000%2B90000—26000—13000

某运输公司为增值税一般纳税人,某年10月份发生如下经济业务:(1)取得客运收入109万元,开具增值税普通发票;取得货运收入200万元,开具增值税专用发票。(2)为某单位开展职工活动无偿提供运输服务,同类运输服务市场价为2.18万元。(3)当月外购汽油30万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为3.9万元。(4)购入运输车辆20万元,取得机动车销售统一发票上注明的增值税税额为2.6万元。(5)发生联运支出50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为4.5万元。(6)购入作为劳保用品的职工工作服一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为1万元,增值税税额为0.13万元。假设取得的增值税专用发票均已认证并申报抵扣。要求:(1)计算当月销项税额。(2)计算当月可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴增值税税额。
某运输企业为一般纳税人,2019年6月发生以下业务:取得交通运输收入1090000元(含税),当月外购汽油100000元(不含税金额,取得增值税专用发票),购入运输车辆200000元(不含税金额,取得增值税专用发票),发生的联运支出500000元(不含税金额,取得增值税专用发票)。要求:(1)计算该运输企业当月准予抵扣的进项税额。(2)计算该运输企业当月的销项税额。(3)计算该运输企业当月应缴纳的增值税。
某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年5月收购烟叶支付价款500万元,缴纳烟 叶税110万元,已开具烟叶收购发票,取得运输公司开具的增值税专用发票上注明运费 6万元(不含税),取得的增值税专用发票均已认证。计算当月可抵扣的进项税额。 某工业企业为增值税一般纳税人,2021年6月10日购进货物取得增值税专用发票。注明金额450.000元,增值税税额58500元,支付给运输单位运费21800元,取得增值税专用发票,款项均已支付。本月将已验收入库的 80%零售,取得含税销售额 565 000元,存入银行:20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经认证通过。计算该企业当月应缴纳增值税税额并作出相应的会计处理。
珠海市邦达运输有限公司为增值税般纳税人,从事公路运输和代理报关业务,2019年6月发生如下业务:(1)取得代理报关收入1060000元,开具增值税专用发票,金额为1000000元,税额为60000元,款项已存人银行。(2)取得运输收人1090000元,开具增值税专用发票,金额为100000元,税额为90000元,款项已存人银行。(3)购买运输车辆,取得机动车统销售发票张,注明不含税销售额200000元、增值税税额26000元,款项已用银行存款支付,发票已通过税务机关认证。。(4)支付汽油费11300元取得增值税专用发票,发票注明不含税销售额100000元、增值税税额13000元,专用发票已通过税务机关认证。要求:计算甲企业2019年6月应缴纳的增值税税额。
珠海市邦达运输有限公司为增值税般纳税人,从事公路运输和代理报关业务,2019年6月发生如下业务:(1)取得代理报关收入1060000元,开具增值税专用发票,金额为1000000元,税额为60000元,款项已存人银行。(2)取得运输收人1090000元,开具增值税专用发票,金额为100000元,税额为90000元,款项已存人银行。(3)购买运输车辆,取得机动车统销售发票张,注明不含税销售额200000元、增值税税额26000元,款项已用银行存款支付,发票已通过税务机关认证。。(4)支付汽油费11300元取得增值税专用发票,发票注明不含税销售额100000元、增值税税额13000元,专用发票已通过税务机关认证。要求:计算甲企业2019年6月应缴纳的增值税税额。每小题都要列算式
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
请给我提供一份个人所得税月度表
老师:电子税务局可以增加办税人员吗?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看
如何制作财务年度报告,
老师,出口企业按增值税汇率参考报关单出口月份汇率吗
软件到哪里领,软件到哪里领取
安徽省3月纳税申报期什么时候衰截l止
请问,外贸业务,供应商是广州A公司,出口是上海B公司,报关单货源产地填报的是上海,原产地证也是以B公司申请的,这种情况下还可以申请退税吗?如果不行,需要怎样调整?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款, 那么就是去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款 我感觉老师讲的比较详细,但是为啥有的老师说汇算清缴的时候调增,那是红冲了管理费用, 去年的费用现金付款的,现在更正银行转账付款,大部分老师是更正去年的报表,还是选择汇算清缴的时候调增呢