你好 这个是保养的吗 还是维修的

请问实际业务中的延保服务在增值税上是属于加工修理修配劳务,税率13,是吧
老师, 上个月在填报增值税表一的时候,把13%税率的服务不动产和无形资产全部写到到13%的加工修理修配劳务了,这怎么办?虽然增值税是对的
老师好,制造业加工业增值税填在哪一行,13%税率的货物及加工修理修配劳务这行吗?
老师好,制造业加工业增值税填在哪一行,13%税率的货物及加工修理修配劳务这行吗?
我家山体植被修复工程报增值税属于9税率的货物及加工修理修配劳务还是服务不动产和无形资产
老师,离职补偿金要交税吗?
总分机构企业所得税汇算清缴咋做
老师你好 请问进项票可以拆开抵扣吗
工商年报纳税总额 都包括哪些 是实际缴费 还是按照所属期
老师我想问一下,汇算A105050表,职工薪酬纳税调整表,第一行次工资薪金支出包括奖金数吗
小规模,25年之前付过680元面粉,已付款对方未开票,我这边 借:应付账款680 贷:银行存款 25-26年后面接着拿货未付款未开票4233元 借库存商品 贷暂估应付款 现在老板支付对方,说有800元的运费是对方的,一起开票,付给对方,我这边怎么做账呢?
请问老师,我们公司参加展会,聘请的翻译产生的住宿费、翻译费、交通费等,对方汇总在一起开服务费增值税专用发票,进项税金,我们可以抵扣是吗?
老师,您好,我想问下,我们有个客户分三次对公一共转了21万,开专票德时候我能开2张6.3万的和2张4.2万的吗?客户说不要把21万开在一起,分4张开票可以吗?能在同一个月把4张开出来吗?
老师 我们有两家公司 公司A是公司C的全资子公司 公司B是公司C持股比例80%的公司 然后A和C B和C都有业务往来 这种要报税局里的关联业务往来年度报告吗
请问筹建期的固定资产折旧做开办费,是吗?
是保修服务
如果是保修的话,修理修配13%的。
延保服务,公司收到钱,增值税就发生纳税义务是吧?
你好,你直接当时开了维修的发票吗?如果没有的话,你可以不用先开发票的,做到预收账款里面。
当消费了之后,你再确认收入,再交税。
如果我没开票,即使我收了全款,也可以不交增值税吗
对的,是的,做预收账款里面的。
等实际过来修理时,在开票是吧
是的是的,是这个意思的。
那么如果是培训也可以这么操作吗?比如我报咱们会计学堂一次性交全款,培训2个月,也可以收到钱先不交增值税,等培训服务完成在交增值税吗
好,培训你一次收取的也可以的可以的可以。
我想再问一下,职工教育经费,个人需要交个税吗
好,这个不需要交个税的。
那职工福利费不管是钱或物,如果分配到个人的就要交个税了是吧?
好,能分出每个人是多少的需要交,分不出来的不用。
之前请教的问题,一次性收取培训费或保修服务,做预收账款先不交增值税,等完成时或实际发生时在交增值税,那如果培训时间超过1年,也可以这样操作吗?
好,可以的,可以这么做的。