可以的,可以这么做。
老师,今年二月份补缴了去年四季度的印花税,在申报工商年报的时候,补缴的印花税,需要填到(资产状况信息)纳税总额里面吗?
印花税2022年第四季度少交了,我今年可以计提的时候把差额补上再补缴吗?
老师,如果22年汇算清缴时的亏损弥补表中结转了17万可以用来弥补亏损。今年第四季度预估盈利6万。在第四季度需要计提所得税费用吗?
老师,23年第四季度的印花税没有计提,今天才刚补交上,印花税342.97元,滞纳金9.75元,我该怎样处理业务?还要调整23年第四季度的报表吗?
2023年第四季度印花税为做计提计入2023年12月税金及附加中,2024.01月缴纳时候补计提了,那现在需要改吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这样会有税务风险吗?
我现在自己补缴比较好还是等税务查出来比较好。
税务局不查没有关系,如果一旦查的话,你们待会需要补交税款的。
那我2023年第一季度直接计提的时候补交差额这样税务会认可吗?
税务局肯定不认可的,严格来说,你们需要交滞纳金的。