您这个所的税收入也是一样的呀,没有大呀。

老师,我单位收到税局返的个税手续费23元,我做借银行,贷营业外收入 应交税费_增值税_销项税,申报时增值税收入大于所得税收入了,可以吗。
老师,我企业3月收到个税返还手续费23元,做营业外收入对吗,还用交增值税吗?
收到个税手续费退款,分录是借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费-增值税,申报增值税的时候怎么申报呢?
个税手续费返还:借:银行存款 贷:其他业务收入或营业外收入应交税费--应交增值税(销项税额) 请问老师,那我要交税,分录咋写
个税手续费返还,一般纳税人,借 银行存款,贷,营业外收入,应交税费-增值税-一般销项。小规模,借银行,贷,应交税费,应交增值税吗
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
增值税报表收入多21.70元,而所得税收入报表没有这笔,这笔在营业外收入里提现呀,所得税报表收入是主营业务收入呀
正常不应该增值税收入等于所得税报表收入吗
明白你的意思。这个没关系的,这个是可以解释的。