你好 借:银行存款 带:其他应付款 等到给对方 借:其他应付款 贷:银行存款

个人向银行贷款800万元,这个钱银行要求转入第三方公司,不能直接转入贷款人个人账户,所以个人找我们公司把这笔钱转入到公司账户,然后公司再转给其他人,让别人再转入这个贷款人账户。这种情况该怎么记账才不涉及税务?
你好老师,请问把公司账户上钱转给老板,应该怎么做分录啊?是借:其他应收款-xx,贷:银行存款吗?
分公司帮总公司垫付给银行一笔款项,总公司做分录,借:应收账款-银行,贷:其他应付款-分公司,现在这笔钱回来了,直接打到了总公司账户,总公司该怎么写分录啊
你好,我们公司以采购材料款的名义向银行贷了一笔款,银行直接把这笔贷款打到了供应商的账户,请问怎样合理的把这笔款转回公司的账户
我司需要资金周转,朋友用他的公司做了经营贷款,银行直接把货款转到我司对公账户。请问这笔账务怎么做,另外这笔资金怎么还给朋友去还他的贷款,银行又说不能资金回流。请问这几个问题需要怎么解决处理。谢谢
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
老师,应付账款收不回来,直接做营业外收入,可以吗
过路费不进行进项抵扣,不抵扣原因怎么写
请问下我们这边的比如说社保涨了7-10月,但是我们这边申报个税当月的社保是指填当月的还是当月+7-10月增涨部分呢
老师,怎么判定我公司是不是小微企业
老师,注会普通班没有2025年的课程吗?现在看不到吗?
老师,拿到付款申请的单据,款也付给对方了,但发票没有开,年底了,怎么管理这个事呢? 如果发票没回来,应付账款余额一直在贷方对吗?
请问企业所得税附报事项那是必填项吗,不填的话今后有什么麻烦
老师,我们加工费,我通常是付了款才会做借:制造费用--加工费,然后直接把加工费转到主营业务成本,做11月的账,因为各种原因,11月没有付加工费出去,这个金额还有点大,我要先把发票做账吗,因为12月成本突然太多,我怕会预警
公司11月红冲了8月份的5万元的新媒体产品制作发票,重新在11月开具了一张同样金额的普票。现在我报税怎么报?还需要再申报50000的文化事业建设费吗?还是0申报就行?
用途怎么写呢?
摘要写收/付xx方的款项