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建筑业承包的挖地基支付的运费,月底按比例结转后多余支付的运费应该计入什么科目?

2023-03-30 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 10:45

你好 这个你要作为其他应付款的,你差额退回去,就冲减这个科目的

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快账用户3550 追问 2023-03-30 10:47

支付运费时,借方 计入什么科目,贷方银行存款

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齐红老师 解答 2023-03-30 10:51

这个你要作为其他应付款的

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你好 这个你要作为其他应付款的,你差额退回去,就冲减这个科目的
2023-03-30
首先将 在建工程 余额转出: 借:营业外支出 贷:在建工程
2025-10-22
平时支付的时候,借预付账款,贷银行存款,然后分摊,应该分摊到加工里面的,借委托加工物资,贷预付账款。如果应该分摊到原材料里面的,借原材料,贷预付账款。
2024-07-13
你好,学员,这个题目不完整的
2023-09-13
科目处理:月末有剩余材料,应计入 “原材料” 科目。比如购买一批装饰材料 10000 元,本月使用了 6000 元,剩余 4000 元,账务处理为: 借:原材料 4000 贷:工程施工 - 合同成本 - 直接材料 4000 (若之前材料计入工程施工科目 ) 后期结转:后续使用剩余材料时,再从 “原材料” 科目转出。假设下个月该项目继续使用这批剩余材料,账务处理为: 借:工程施工 - 合同成本 - 直接材料 4000 贷:原材料 4000 当项目完工确认收入结转成本时,将归集的 “工程施工 - 合同成本”(包含使用的剩余材料成本 )结转到 “主营业务成本” 科目,如: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合同成本
2025-04-14
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