你好; 是的 ; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
借方固定资产清理表示支出。贷方固定资产清理表示产生的收入。 对吗
出售固定资产,分录是 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借库存现金 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷应交税费 借营业外支出 贷固定资产清理 一、这样做对吗? 二、那金蝶软件利润表收入这块不会显示这笔收入了对吗?
企业出售固定资产,开票系统上算销售收入,实际做账是按照固定资产清理做账,是没有销售收入的,这样对账对不上了
出售固定资产,收入计入固定资产清理对不对
已经折旧完的固定资产出售后固定资产清理账面还有余额对不对
现金流量表中,本年累计金额中的期初现金余额是上年度期末现金余额,不论它在哪个季度,这里的数据都是固定的吧
个人往外出租这个村产房屋土地,对方公司要让开那个发票,他税点是多少呀?
老师10月份社保基数调整了,怎么申报呢?
苗木合作社,房产没有证,能摊销无形资产吗
老师购进一批货物税率13%,如果有包装物 包装物题目未给出税率,这个税率也是13%吗?
老师,思路没看懂?能讲解一下呗!
老师,这个月的季度企业所得税纳税申报表变了,资产损失是不是就是财务报表中的资产减值损失,算不算信用减值呢?留存备查资料是啥呢?
返利冲减货款,做借应付账款贷其他业务收入返利收入可以吗,内账
企业申报 这个有风险吗?怎么处理
老师,应地方税局要求,在二季度我公司预估收入,按此收入申报并预缴了增值税,当时财报税会是1️⃣致的,后来在七月份将上个月所有预估的收入和成本等都反向做了账务处理,同时按当期真实发生的收入做账务处理;而税务系统申报我在789三个月按当老师收入做未开票收入红冲,现在到三季度了,我的财报季报该如何申报呢
我亏损后列入到营业外支出了对吗
你好; 走资产处置损益科目; 没有这个科目 走营业外支出; 对的
出售固定资产,自己开票,税务增值税总额会和企业所得税有出入,这样是正常情况吧
你好; 是的; 有税会差异的
好的,我还以为我出错了呢
不会的; 这个是正常情况的