你好,我们开发票还是按照20年 开1%或者3%
老师好!我们是做工程的,通常会留质保金10%到一年才收款,同时这质保金等收款时才开票,那我在交付时就把90%的发票开了,这个时候我就只确认90%收入可以吗?请问这质保金10%并没有开票,可以不确认收入吗?,还是我必须要100%确认收入?
老师,我们公司装修房子,有个工程项目的质保到期了,我们应该支付给对方5000的质保金,但是对方按的阀门坏了,扣了1000.我们实际支付4000元的质保金就可以!那么对方应该给我们开5000的发票还是4000得发票呢,我们之前都是,把工程款直接抵了质保金了,所以对方还缺我们5000的质保金没开发票,但现在我们支付给对方4000元
请问老师:合同金额10万。目前收款95000。有5000的质保金到一年后工程项目没问题后返还。我现在开发票,以95000开票呢?还是按10万开票合适呢?
2017年前财务将工程质保金入账,当时未开票,借在建工程和应交税费待认证科目。待认证的税费是按11%计算的。该工程已经于当年将在建工程全部转入固定资产。现施工单位申请支付质保金,开局发票,税点是9%。请问中间的差额如何做账?
请问 20年工程,当时是小规模 开1个点税率。工程完结后,待开质保金发票。现在质保金到期可以收回质保金了,我们开发票还是按照20年 开1%或者3%,还是现在开9个点?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
1%是当时有优惠的。现在我也不确定能不能开1%
你这个应该是按当时,你若果不放心可以去税务局确认下