你好,没错的,就是这么做的。
老师,您好,我们公司在代缴社保的公司给员工上社保,代缴社保公司会收取一定的代理费,单位部分还是公司承担,个人部分自己承担,那计提工资和发放工资分录应该怎么做好?
如图工资表。社保和个人所得税由员工自己承担,在工资中代扣代交,社保费和个税月初从银行对公帐号上划扣款,可否这样做会计分录如图凭证。银行扣款时:借:其他应付款-社保、其他应付款-个税 贷:银行存款 以上这样做可以吗?
老师咨询您一下:我们公司代其他个人上社保,公司部分和个人部分,都是代上的个人承担。分录怎么做呢
老师,每个月单位承担和个人承担的部分以及代缴挂靠的那个部分,我按照代账给我的社保费申报记录表,分别计提出来了,发现社保费申报表上每个月缴纳的社保个人承担部分跟个税申报表上的当月个人承担社保数不一致,个税申报表上的个人承担社保金额更大,是怎么回事啊?
老师,每个月单位承担和个人承担的部分以及代缴挂靠的那个部分,我按照代账给我的社保费申报记录表,分别计提出来了,发现社保费申报表上每个月缴纳的社保个人承担部分跟个税申报表上的当月个人承担社保数不一致,个税申报表上的个人承担社保金额更大,是怎么回事啊?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
我这里区分去年的代扣过的,要调账,以后正常处理的话,就照后面做就行是吧
对,没错,这么做就可以了。