你好,这个金额不算实际缴税金额。

老师,我们这个月申请了增量留底退税,现在税款已经退到账户,税务局要求申报一下,退回公司的留底税额公司打算用于干什么,这个我该怎么申报么?
老师,我们公司主要做外贸,一些车辆保险啊,运费专用发票留底税额了好几年,积累了一些金额,这次做留底退税了,税务局审核后不符合退税政策又缴回了,让我们下月做转出,这个对我们有影响吗
老师,前期申请的留抵退税要交回了,一共23.78万。交回后还会挂在电子税务局的待抵扣进账税一栏,现在专管员让把这部分交回的金额,做无票收入。老师,该怎么做呢!
今年税务强行退留底税给企业,但是留底税退了后又来查账,说已办完结算的项目未收到款也要做申报,把税钱交回去。而且就是公司在外面的烂尾项目无法确认是否能收款回来的项目,要也要把税交回去。这些合理吗?我该怎么应对?
报税主表上期留抵税额有金额,去年做了留抵退税,都退回账户了。这个怎么处理
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
好的老师,那我在咨询一下,我们去年还有一家留底退税了,但是没让我们直接交回去,我们报的不开票收入交回去的,这种算是吧
可以的,这个如果有缴纳的话算。