你好,这个金额不算实际缴税金额。

个体工商户,2021年一月开的普票金额是220000,钱只收回5万,12月底对方说把票退给我17万,让我2022年1月份重新开17万的票,这样退回的票能退回税务局吗?,4月份时季度已 报
老师,我们这个月申请了增量留底退税,现在税款已经退到账户,税务局要求申报一下,退回公司的留底税额公司打算用于干什么,这个我该怎么申报么?
老师,我们公司主要做外贸,一些车辆保险啊,运费专用发票留底税额了好几年,积累了一些金额,这次做留底退税了,税务局审核后不符合退税政策又缴回了,让我们下月做转出,这个对我们有影响吗
老师,前期申请的留抵退税要交回了,一共23.78万。交回后还会挂在电子税务局的待抵扣进账税一栏,现在专管员让把这部分交回的金额,做无票收入。老师,该怎么做呢!
报税主表上期留抵税额有金额,去年做了留抵退税,都退回账户了。这个怎么处理
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
好的老师,那我在咨询一下,我们去年还有一家留底退税了,但是没让我们直接交回去,我们报的不开票收入交回去的,这种算是吧
可以的,这个如果有缴纳的话算。