您好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师 1.老师,我们是一般人按照简易计税,然后税局一直打电话说让我们退,后面推了,本来就不能退的。我们又退回去了把钱。 2.然后现在做账要做进项税额转出,这个具体要怎么操作,是要把以前认证的进项全部转出,还是说只转出期末留抵的那部分进项
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,说后期冲回,但是现在冲回了税务局说是错的,前任是确认收入并结转成本了,我做了相反分录,这个怎么处理呢
老师,前期申请的留抵退税要交回了,一共23.78万。交回后还会挂在电子税务局的待抵扣进账税一栏,现在专管员让把这部分交回的金额,做无票收入。老师,该怎么做呢!
老师是这样的,期末留底退税是4月,退了5万,6月更正了增值税申报表,税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入,销项有5万,现在要把这五万缴回,请问:留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理?
公司目前账上有未分配利润,公司股东没有工商变动,一公司股东将股份转让给个人,需要缴纳印花税,另外需要缴纳企业所得税么
老师说请问一下金蝶加站点的费用计入什么费哇
老师,有施工项目挂靠,民工工资通过专户发放,这种情况下,1、这部分工资也可以作为职工福利限额计算基础是吗?2、这种工资也要计入工会经费的计算基数吗?3、那工会经费需要跟挂靠方结算吗?
酒店无票收入怎么做账
朴老师,股东欠公司的钱,年底还不还,要按股息来交个税?
老师你好,请问一下1.公司委托律师事务所催收应收账款,产生的律师费是不是进入管理费用?2.公司解聘员工应支付但尚未支付的补偿金要记入什么科目?谢谢
老师,保险公司转公司来的赔偿款,这个需要交税吗?
老师,总账反账后,关于损益结转的凭证直接就没有了,不需要手动去删除吧
老师,D级纳税人预缴税金的分录应该怎么写?
老师您好 我们是木材公司,从农民手上收购木材,农民开具这种免税发票,可以抵我公司一般纳税人增值税吗
本来是进项,这样做,不但不能抵扣,还要交税呢。
您好,你的进项抵完了。
不明白老师你的意思,
您好,现在专管员让把这部分交回的金额,做无票收入。
是的,,做无票收入,不但有增值税还有附加和印花
您好,有可以继续抵扣的进项对冲。