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老师,前期申请的留抵退税要交回了,一共23.78万。交回后还会挂在电子税务局的待抵扣进账税一栏,现在专管员让把这部分交回的金额,做无票收入。老师,该怎么做呢!

2022-07-07 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 15:52

您好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户5494 追问 2022-07-07 15:54

本来是进项,这样做,不但不能抵扣,还要交税呢。

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:00

您好,你的进项抵完了。

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快账用户5494 追问 2022-07-08 09:38

不明白老师你的意思,

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齐红老师 解答 2022-07-08 09:39

您好,现在专管员让把这部分交回的金额,做无票收入。

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快账用户5494 追问 2022-07-08 09:40

是的,,做无票收入,不但有增值税还有附加和印花

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齐红老师 解答 2022-07-08 09:44

您好,有可以继续抵扣的进项对冲。

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您好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-07-07
你好,他是做了无票收入吗?
2022-06-21
你好,借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出5万。
2022-07-08
借银行 贷进项转出 2.借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-07-08
可先只转出期末留抵的那部分进项 借记成本费用科目,贷进项转出
2022-05-10
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