你好,你红字冲减多计提的部分就可以了。

老师,以往年度固定资产折旧提多了怎么做账务处理呢
固定资产折旧多计提了 怎么做账处理?
请问多计提了的固定资产应该怎么处理?因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧!这多计提了的折旧应该怎么处理了呢?
老师你好,请问做了账务处理的固定资产,是每个月都要自己算折旧做账务处理计提折旧么?能不能使用固定资产模块直接计提折旧生成凭证?
固定资产账务处理,计提折旧 ,清理固定资产 分别怎么处理