对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这是2022年度所得税汇算清缴用到 应纳税额=应纳税所得额×税率

老师,你好,我想问一下。小型微利企业应纳税所得额不超过100万,怎么算企业所得税?
老师,你好,我想问一下小型微利企业,利润 1097755.99怎么计算企业所得税呢?
你好,我想问下小微企业,应交企业所得税不超100万,要怎么计算要交的企业所得税
老师,你好,我想请问一下小微企业的企业所得税怎么计算呢?
老师,您好!我想问一下,小微企业填报企业所得税汇算清缴时,抵免所得税额是怎么计算的
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
老师债权人放弃账款,我公司计入营业外收入,会影响税务吗?税局会查账吗
老师,本月取得的进项发票未认证,先记入待认证进项税额科目了,等到后期认证的时候,取得的发票应该附在哪次凭证的后面啊?
增值税发票认证抵扣有期限吗
老师您好 个体户的注销承诺书在哪里填写?
老师,咨询一下,我在填写,市场监管年报,资产状况信息一栏,按去年数字填写,怎么总是提示数据填写不完整,是什么原因
今年好像是300万以内都是5%吧?
是的,从2023年起是这样子的
那怎么计算呢?能麻烦老师举个例子讲解一下吗?
比如最后算出来应纳税所得额为150万,则应纳税额=应纳税所得额×税率=150*5%,这个是2023年汇算清缴是这样子的
假设收入(不含税)是253143.31元,怎么计算缴纳的企业所得税?谢谢老师。
是不知道怎么回复还是有其他的问题呢?这已读不回我能了解下是有什么疑问吗?
如果单看收入的话那就乘以25%计算哦
没有其他成本扣除项
据我所知,不是这样子计算的,因为还有减免的税额。
老师,据我所知,是乘以2.5%吧。
您好,同学,去年的按照汇算清缴是数字乘以2.5%,我是按照正常的计算方式的,没有计算优惠政策的
减免的话就是您刚才举例的数字乘以25%-举例的数字乘以2.5%就是减免的金额了
那今年呢?
今年是要明年汇算清缴的时候计算,您刚才举例的数字乘以25%-举例的数字乘以5%就是减免的金额了
我要预测4月入库的水源,得计算3月的企业所得税,我不太会计算。
您的意思是4月申报1季度的企业所得税
是的老师,还请老师指点。
您好,同学,您填数字,收入,成本,利润总额,到时报表会自动计算的哦,填制报表不复杂的呢
预测就是没办法填表格的。老师,还请指点。
A企业经过判断符合小型微利企业条件,第1-3季度实际利润额为240万元,其仅需缴纳的企业所得税12万240*25*20%=12则: 《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)第10行“实际利润额”填报240万;第11行“税率(25%)”填报25%;13行“减免所得税额”填报48万(240*25%-12万=48万)。
您好,同学,希望我的回答对您有所帮助,请及时对我的回答做出评价,谢谢。
今年不是变成300万以内5%了吗
是的,同学,300万以内是5%的