对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这是2022年度所得税汇算清缴用到 应纳税额=应纳税所得额×税率
老师,你好,我想问一下。小型微利企业应纳税所得额不超过100万,怎么算企业所得税?
老师,你好,我想问一下小型微利企业,利润 1097755.99怎么计算企业所得税呢?
你好,我想问下小微企业,应交企业所得税不超100万,要怎么计算要交的企业所得税
老师,你好,我想请问一下小微企业的企业所得税怎么计算呢?
老师,您好!我想问一下,小微企业填报企业所得税汇算清缴时,抵免所得税额是怎么计算的
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
今年好像是300万以内都是5%吧?
是的,从2023年起是这样子的
那怎么计算呢?能麻烦老师举个例子讲解一下吗?
比如最后算出来应纳税所得额为150万,则应纳税额=应纳税所得额×税率=150*5%,这个是2023年汇算清缴是这样子的
假设收入(不含税)是253143.31元,怎么计算缴纳的企业所得税?谢谢老师。
是不知道怎么回复还是有其他的问题呢?这已读不回我能了解下是有什么疑问吗?
如果单看收入的话那就乘以25%计算哦
没有其他成本扣除项
据我所知,不是这样子计算的,因为还有减免的税额。
老师,据我所知,是乘以2.5%吧。
您好,同学,去年的按照汇算清缴是数字乘以2.5%,我是按照正常的计算方式的,没有计算优惠政策的
减免的话就是您刚才举例的数字乘以25%-举例的数字乘以2.5%就是减免的金额了
那今年呢?
今年是要明年汇算清缴的时候计算,您刚才举例的数字乘以25%-举例的数字乘以5%就是减免的金额了
我要预测4月入库的水源,得计算3月的企业所得税,我不太会计算。
您的意思是4月申报1季度的企业所得税
是的老师,还请老师指点。
您好,同学,您填数字,收入,成本,利润总额,到时报表会自动计算的哦,填制报表不复杂的呢
预测就是没办法填表格的。老师,还请指点。
A企业经过判断符合小型微利企业条件,第1-3季度实际利润额为240万元,其仅需缴纳的企业所得税12万240*25*20%=12则: 《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)第10行“实际利润额”填报240万;第11行“税率(25%)”填报25%;13行“减免所得税额”填报48万(240*25%-12万=48万)。
您好,同学,希望我的回答对您有所帮助,请及时对我的回答做出评价,谢谢。
今年不是变成300万以内5%了吗
是的,同学,300万以内是5%的