直接补做申报表,就是主要是2020年度的申报表,做纸质申报表,盖公章,在15天内,补申报,缴纳税款及滞纳金,根据《税收征管法》的规定,未及时报送财务报表及税务申报表,情节轻,还有2000元的罚款。

老师我们公司的公户冻结一年多,好像是因为没有交年费的原因,现在税务局开会讨论这个事情看怎么处理,需要罚款吗?要负法律责任吗?
老师,你好!请问现在企业因2020年未纳税被处罚款,税务局说需要提交报表,这个该怎么处理?
老师,你好,我们上月税局自查自纠2020-2022年度后,都有增加营业收入。请问在这个月的账务上需要怎么处理?
老师你好,请问上个的个税已经申报而且税款已交纳,现在发现多报了,请问这个要怎么操作处理呢?
老师,您好!企业所得税逾期申报,被罚款100元,滞纳金79元,请问这两笔支出该怎么做账务处理啊?
我6月申请的注销公司已经把全部资料都填写好了,但是7月才提交的,他现在说我7月增值税还没报,7月到9月的企业所得税还没报,但是我点那个注销预检的时候已经没有显示任何未报信息了。除了vtax还能在网上电子税务局报7月增值税,7-9企业所得税吗,说下流程
我们公司以前租厂房装修,现在搬掉了,这个装修摊销没有摊销完怎么办
一般纳税人,勾选进项税额抵扣的时候,需要和销售发票生产相对应吗
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
我们地面工程项目挂靠给建筑公司,一些材料费发票都是我们垫付的,由供应商直接开给挂靠的挂靠方,请问我们垫付的这个材料款,也就是说发票这个款项,我们在外账上用做账吗?怎样处理?请说的详细一些。
老师在申报小规模第二季度增值税申报提交时出现这样的字是什么意思?本期开具税控及数电票免税发票的金额栏合计数为59834元,大于减免税明细表免税性质代码及名称各行的免征增值税项目销售额列次合计金额0.00元。老师这我需要怎么办
老师一家规模300人的幼儿园,是普惠性幼儿园,这种类型的幼儿园是不是教育局经常查账
取得机票计算出的进项税,报税时怎么填报
老师,生产工人工作过程中受伤,去医院的花费,需要开发票吗?开发票也是个人的发票,个人发票能报吗?报什么费用呢
对方给我们开的专用发票,我在电子税务局里能导出电子版的吗?怎样倒?
老师,我可以这样问吗?就是要打印纸质的资产负债表,利润表,然后根据相应的数据计算出需要缴纳的税款,盖章公章拿去税务局补交税款及滞纳金吗
因为这个企业是合作社,比如政府补助的这类资金是不是只要开了发票就可以算为合作社的收入,这部分收入也需要缴纳税款
是的,就是这样的处理。
老师,是不是合作社只要开出去发票,可以算为合作社的收入(主营业务收入或其他业务收入)呢?
是的,这个是需要做收入处理的。
谢谢老师
祝学习进步,工作顺利