那就是借应收票据贷,其他应收款。

其他公司给我们公司的承兑汇票,我能直接做个人还款吗,个人给我们公司开收据,做账,应付账款,应收票据
应收账款在贷方是预收的钱,我们欠别人发票 应付账款在借方,是我们预付的钱,别人欠我们发票 对吧?
老师请问下,我们收到应收方电子承兑汇票,直接把票据支付给了应付方,借:应收票据电子承兑,贷应收账款,借应付票据,贷应收票据,借应付账款,贷应付票据,我想问的是,还要走应付票据这个科目吗
出票人A,收票人B,B背书给C,C又背书给我们,我们又背书给D公司用来支付货款,但还没到期支付,请问我要怎么入账, 帮我看看这样入账对吗 借:应收票据-C 贷:应收账款-C 借:应付账款一D 贷:应收票据- C
帮别人收款10w票据 借:应收票据 贷:其他应付款~陈 但是这个人欠我们钱,把票据给我们了 在怎么做账
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那应收票据就多了10w呢
你好 你要转出给对方 再背书给你的
我想问凭证怎么做。 目前是代收到这个钱的时候做的应收票据贷其他应付款~欠他们的钱 但是他们欠我们钱 后来票据直接给我们了。 我感觉这个票据用了2次。1次是我们欠他们。后来票据给我们了(其实做账的时候就是我们的了) 能不能之前欠他们的不做这个凭证的话。 收到的这个票据直接做他们还我们款怎么做凭证。
收到的时候借应收票据贷,其他应付款。这个票据实际就背书给你们了,是不是?如果是这样直接顶账的时候。就是借其他应付款贷,其他应收款。
对,当时就实际背书给我们了,当时做的欠他们款。但是哈,他们欠我们钱。说的承兑给我们,不给钱了。
那就对呗,然后就是借其他应付款贷,其他应收款。