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出 达商贸公司是一家从事商品批发销售的企业,为增值税一般纳税人,增值税率13%。商品存货采用数量进价金额法核算。2020年12月发生如下经济业务,请根据经济业务分别作出会计分录。 北务1 (1)3日从温州小家电厂购进电饭煲200个,单价150元,取得的增值税发票上注明货款为30000,增值税3900。小家电厂代垫运费500元,运费增值税率9%。托收凭证已到,公司开出面值33900元,期限为3个月的银行承兑汇票。(运费计入销售费用) (2)7日,电饭煲运到验收入库
金桥公司是一家从事商品零售的企业,该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组,2022年5月发生如下经济业务:(1)2日,从华光商贸公司购进电饭煲200个,单价150元,货款30000元,增值税税额3900元,含税售价226元/个,商品已验收入库,货款已转账付讫。(2)3日,从广州金华公司购进微波炉400台,单价150元,金华公司代垫运费1090元,收到增值税专用发票。托收凭证已到,取得增值税专用发票上注明的货款为60000元,增值税税额7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚未运达。8日,收到该商品并验收入库,含税售价226元/台
金桥公司是一家从事商品零售的企业,该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组,2022年5月发生如下经济业务:(1)2日,从华光商贸公司购进电饭煲200个,单价150元,货款30000元,增值税税额3900元,含税售价226元/个,商品已验收入库,货款已转账付讫(2)3日,从广州金华公司购进微波炉400台,单价150元,金华公司代垫运费1090元,收到增值税专用发票。托收凭证已到,取得增值税专用发票上注明的货款为60000元,增值税税额7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚未运达。8日,收到该商品并验收入库,含税售价226元/台(3)5日,从上海金环公司购进光波炉200台,单价100元,货款20000元,增值税税额2600元,接到银行转来的委托收款结算凭证和增值税专用发票,审核无误后,承付货款。8日,收到购进的光波炉,经检验,发现光波炉质量与合同不符,决定拒收。经与销售方协商,对方同意退货并办妥退货手续。10日,收到对方退还的货款。
华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,2022年2月发生下列经济业务:(1)5日、从四海空调厂购进空调50台,每台2000元,货款100000元,增值税税额13000元,商品运到并验收入库,货款以转账支付。(2)8日、从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1000元,货华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,2022年2月发生下列经济业务:(1)5日、从四海空调厂购进空调50台,每台2000元,货款100000元,增值税税额13000元,商品运到并验收入库,货款以转账支付。(2)8日、从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1000元,货款100000元,增值税税额13000元。11日,开户银行转来深圳佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1000元,增值税税额90元。经审核无误,予以承付。款100000元,增值税税额13000元。11日,开户银行转来深圳佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1000元,增值税税额90元。经审核无误,予以承付。(3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元,离品已验收人库,货
6)12日,向中远商场销售空调30台,单价2500元;冰箱40台,单价2400元;电视机50台,单价1200元;微波炉20台,单价250元。货款总计236000元,增值税税额30680元,代垫运输费1880元,货款尚未收到。(7)12日,从华美公司购进冰箱100台,每台单价2000元,货款200000元,增值税税额26000元,运费取得增值税专用发票,注明运费2000元,增值税税额180元。开户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无误,予以承付,商品尚未收到16日,12日从华美公司购买的冰箱运到,经检验发现其中10台质量不符合要求,予以拒收,其余90台验收入库。将拒收10台冰箱的货款、增值税转入应收账款”账户,拒收商品记人“代管商品物资”备查簿。18日,12日向中远商场销售的电视机5台存在质量问题,中远商场要求退货、经协商同意退货,已收到“开具红字增值税专用发票通知单”,并已开出红字增值税专用发票,其余货款已收到。
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
购买老鹅22631斤单价14.99元,=339238.69元,实际付款339460元(收购清单上写的),可以吗?
老年好! 公司管理用车计提折旧用平均年限法计提假设30万,5年一年提6万,这一部分是不含税金额计提吗?一年6万分月提还是一次性提? 是专票具体分录能详细说一下吗?谢谢老师!
老师 ,公司举行元旦活动,购买水杯用于赠送客户,应该如何入账?
公司名下有车,注销的时候怎么处理?
老师,请问,我们是一家中医馆,之前员工交了 500 中药定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,现在这个应收款怎么样冲掉,我当时做 500 定金的时候是,借:银行存款,贷,主营业务收入