同学你好 问题不完整

(1)5日,公司从北京某厂购进微波炉400台,单价120元,货款48000元,增值秘税额7680元。接到银行转来的委托收款结算凭证和增值税专用发票,审核无误后承付货款。 (2)9日,微波炉运到,经检验,发现微波炉质量与合同不符,公司决定拒收。经与供货方协商,同意退货,并办妥退货手续。公司收到供货方开来的红字增值税专用发票商品已经发出。 (3)11日,银行转来收账通知,收到北京某厂通退回的微波炉货款。 分录怎么写
2日,从北京飞环科技公司购进光波炉200台,单价100元,电饭煲200个,单价150元,货款共计50000元,增值税税额6500元。接到银行转来的委托收款结算凭证和增值税专用发票,审核无误后,承付货款。6日,收到购进的光波炉和电饭煲。经检验,发现光波炉质量与合同不符,决定拒收。经与销售方协商,同意退货,并办妥退货手续。10日,收到对方退还的货款。
金桥公司是一家从事商品零售的企业,该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组,2022年5月发生如下经济业务:(1)2日,从华光商贸公司购进电饭煲200个,单价150元,货款30000元,增值税税额3900元,含税售价226元/个,商品已验收入库,货款已转账付讫。(2)3日,从广州金华公司购进微波炉400台,单价150元,金华公司代垫运费1090元,收到增值税专用发票。托收凭证已到,取得增值税专用发票上注明的货款为60000元,增值税税额7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚未运达。8日,收到该商品并验收入库,含税售价226元/台
金桥公司是一家从事商品零售的企业,该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组,2022年5月发生如下经济业务:(1)2日,从华光商贸公司购进电饭煲200个,单价150元,货款30000元,增值税税额3900元,含税售价226元/个,商品已验收入库,货款已转账付讫(2)3日,从广州金华公司购进微波炉400台,单价150元,金华公司代垫运费1090元,收到增值税专用发票。托收凭证已到,取得增值税专用发票上注明的货款为60000元,增值税税额7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚未运达。8日,收到该商品并验收入库,含税售价226元/台(3)5日,从上海金环公司购进光波炉200台,单价100元,货款20000元,增值税税额2600元,接到银行转来的委托收款结算凭证和增值税专用发票,审核无误后,承付货款。8日,收到购进的光波炉,经检验,发现光波炉质量与合同不符,决定拒收。经与销售方协商,对方同意退货并办妥退货手续。10日,收到对方退还的货款。
华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,2022年2月发生下列经济业务:(1)5日、从四海空调厂购进空调50台,每台2000元,货款100000元,增值税税额13000元,商品运到并验收入库,货款以转账支付。(2)8日、从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1000元,货华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,2022年2月发生下列经济业务:(1)5日、从四海空调厂购进空调50台,每台2000元,货款100000元,增值税税额13000元,商品运到并验收入库,货款以转账支付。(2)8日、从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1000元,货款100000元,增值税税额13000元。11日,开户银行转来深圳佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1000元,增值税税额90元。经审核无误,予以承付。款100000元,增值税税额13000元。11日,开户银行转来深圳佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1000元,增值税税额90元。经审核无误,予以承付。(3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元,离品已验收人库,货
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗