你好 请问一下,你这个金额大概是多少
老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账,A公司和B公司,我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 我现在要怎么处理呢
老师:我们公司拉的业务给下家,下家按开票金额的5%给我们提成,转入我们私卡,我们不用开发票给他,只收钱,请问这个收到的钱,内账上怎么做分录?谢谢
老师你好?我们一直都是代理记帐公司在给我们做帐,今天收到一张2020年10月的和一张2021年2月的普票,外帐会计说这两张发票还可以用,请问用什么会计科目呢?记入当期费用吗?谢谢
请教一下老师,我们的关联供应商在公司成立的时候赞助过我们一笔钱,然后现在他要我们提供一台设备免费给他的下级代理商,这个代理商先给我们5万块钱,设备发过去,如果年终代理商完成了关联供应商的销售额后,我们是需要退还5万块给这个代理商的,请老师帮我理一下这个账怎么做,票怎么开?谢谢
老师,我去年有张发票现在需要作废,然后另一家公司重新开同样的票给我们,该怎么操作?谢谢
收入,10440 成本,8000左右
这个收入比较麻烦,你要看他去年的收入申报表跟你的账上是不是一直 如果是一致的,你吧发票放到对应的凭证后面 如果是不一致的,你要更正申报 然后是你的成本 因为金额不是很多,你直接是 借:主营业务成本 贷:应付账款