你说的提现是外账还是内账的 如果是内账那就 借其他应收款 贷其他应付款-老板 借银行 借管理费用刷单费 贷其他应收款 然后 提现 借现金 贷银行 给老板钱 借其他应付款老板 贷现金
你好老师!我昨天咨询了下账务但还是没明白,麻烦老师在说下。 我们公司开了天猫商铺,公司拨款5万元现金有电商部找人专门刷单用,每次刷单电商部借支付款(5万一次借支不完,一次付2万左右用完来财务部领取),等于5万元电商部循环周转刷单,平台扣的费用公司补齐,固定5万元用于刷单,商铺里的销售有虚单和实单,对账实可以摘开,这种情况也么记账。分录也么做每个科目都能冲对。
你好,我刚到一家新公司上班,他是电商公司,有线上还有线下,我想问问刚开始几个月是刷单,没有开票,但是报税还是按开出票报,然后提现到公户,我应该择怎样做账? 从平台体现是借:银行存款,贷:其他货币资金,但是这些都是刷单收入来的,昨天问了一些老师,说可以入销售费用-佣金,我不知道怎样做分录?
就是我公司天猫刷单,刷单是在平台操作,刷手在天猫付款,天猫支付宝的钱只能提现到对公账户,我们从公司账户把刷单的货款和佣金转到私人账户然后再支付给刷手,这个账会计要怎么做账呢??例如刷手去我们店购买一件商品100元,这100元是打到我们对公账户,我们再从对公账户转出120元支付刷手100元货款+20元佣金,这个要怎么做账呢?老师
老师,我公司刷单的流程是这样的,我们公司私账付给淘宝店长私账一笔刷单费用,之后淘宝店长找人刷单,通过淘宝把我们之前打给他的刷单钱返回到我们的企业支付宝,其中会给刷单人员支付一些佣金费用,这笔刷单的钱最终也是进入到我们的公账,所以这个钱也是销售款,也要交税。。 那么这一流程下来会计分录怎么做呢
懂跨境电商的老师请问一下, 我们跨境做分录的时候,广告费、仓储费、刷单费,是做到了费用里面。 但是算毛利的时候,我们要把这些费用分摊到这个产品的扣除项目里面。 这和毛利的概念:收入减成本等于毛利 感觉两者有冲突,怎么理解啊?
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
老师问下,公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金,应付职工薪酬占比第一为短期薪酬,其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
老师好!请问非成品油与非成品油调和需要缴消费税吗?
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老师,供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
内账!!!但是刷单费585.68里面有58.68是佣金,这个佣金是收不回来的。其余的可以收回来,但是我们提现的时候和收入混一起了,分不出来。怎么办
同学你好 佣金要计入费用 我上面都给你写出来了
主要,我们提现的时候分不清那部分是收入那部分是刷单费回款的,都混在一起了。。。
你不是有往来科目其他应付款的余额吗 你看那个余额
什么意思????你给我的分录有个银行啊。我说了没有走银行啊。
你提现不是提款到银行的吗 借其他应收款 贷其他应付款-老板 借银行 借管理费用刷单费 贷其他应收款 这一块没有银行呀
你分录里面有个银行,我们提现是提老板卡里。还有就是,刷单费里面有个佣金是收不回来的,
那就 借其他应付款 贷银行
老师,没有银行,和银行没有关系。。。
刷单费里面这个佣金收不回来怎么办啊。而且这个刷单费回款和我们的收入混一起了提现的时候,怎么(゚o゚;
怎么办啊这种
同学你好 不是有银行提现吗 咋会没有银行呢 那是平台吗 像淘宝之类的?
对啊,他是回款在平台,然后我们提现在老板卡里!!!主要刷单费里面有部分佣金啊!这个佣金是收不回来的怎么做账?还有就是我们提现的时候收入和刷单费回款的混一起了,分不清楚。咋个整
同学你好 那平台计入其他货币资金-某平台 这样 把银行换成这个科目
你能给我一下完整的分录吗?我这刷单费里面有佣金是收不回来的,还有就是我们提现的时候收入和回单混一起了,分不清楚那部分是回款
佣金你们是计入管理费用的 为啥要收回来呢 我上面给你写的分录计入管理费用了
不是,我们付这个刷单费,里面有部分是佣金。但是有部分是需要回款的啊,只是佣金回不了而已
回款就是你们刷单的这个收入呀 其他应付款老板的金额就是给老板的 它俩的差额就是佣金
完整的分录再给我说一下,就是分开。付的时候怎么做,回款的时候怎么做
借其他应收款 贷其他应付款-老板 借其他货币资金-某平台 借管理费用刷单费 贷其他应收款 然后 提现 借其他应付款-老板 贷其他货币资金-某平台