你好 那么这个是免税的 借:增值税 贷:营业外收入
老师,季度超过三十万(同时有自开专普票)的小规模增值税月末处理会计分录,季度不超过三十万的小规模(同时有自开专普票)增值税月末会计分录,谢谢
您好,老师,小规模的增值税季末了该怎么做账务处理?因为有专票和普票的,总数不超30万
您好,老师,小规模的增值税季末了该怎么做账务处理?因为有专票和普票的,总数不超30万,普票的免,季末专到营业外收入,可专票那部分怎么季末怎么做账务处理呢
老师,请问小规模季度收入未超30万,但是开有专票,剩下的是普票。季度缴纳增值税的时候剩下普票不用交税,该怎么做账。
老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了,这个季度开了专票与普票未超过三十万,但普票冲红后是负数了,冲红之前交的税什么处理了
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?