你好,具体什么业务在借方还是贷方余额?

老师,年底本年利润结转到未分配利润,那本年利润和未分配利润金额应该一致 b的,快账上是每月结转,凭证也有的,可余额表上本年利润只显示收入部分的,期间费用没显示,费用显示在未分配利润上,现在这两项余额表上金额不一致,怎么办呢?
老师好,个独去年交了生产经营所得税没有,利润分配未分配利润结转到本年利润去了。那1月老板提了钱写的合法收入,我应该怎么写啊?今年的科目余额里面利润分配未分配利润里面没有显示余额。1月没开过发票
老师,利润分配-提取专项储备,这个科目结转到哪里?在报表里怎么显示?
老师安全生产费,借方利润分配-提取专项储备,这个科目结转到哪?在报表里怎么显示
老师。安全生产费,借方利润分配-提取专项储备,这个科目结转到哪,报表里怎么显示?
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
24年收入27万,已交个税1.7万,赡养老人3000未填报,如果补填会退多少税?
实操课只是教会我们正确的账应该怎么做,但是实操课案例太完美,要进项有进项,要销项有销项,现实中做账他就不是那么一回事儿,经常不是没有成本票,就是进销不符。
老师在借方
老师是安全生产费,在借方
老师回复下呗
你好,贷方是盈余公积吗?
是的,怎么结转
你好,结转到未分配利润里面去