不包含 一万就可以的

个体工商户怎么报税?前面0,第三季度收入13万,第二季度开票4万,红冲7万,销售额负数3万。经营所得在第二季度时全年收入填13+4还是13?我填13+4-7=10通不过
个体户经营所得申报。第一季度开票申报了1万,第二开票了申报了2万,第三季度未开票,那第三季度申报是填0还是填三个季度相加的总收入金额。
个体工商户第四季度申报经营所得是填一年的收入吗?
个体户申报今年第一季度经营所得,填收入包含去年的吗?比如去年累计收入是3万,今年第一季度收入是1万,我是填4万还是填1万?
个体户报第二季度的经营所得,收入是填第二季度的收入(4月到6月)还是填(1月到6月的累计收入)
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我第一季度含税销售额是15113.51,不含税销售额是14962.38,填增值税表我按含税的填还是不含税的填
电子税务局报表带出来是3%的税率
不含税销售额填写的
为什么电子税务局带出来的是3%的增值税,我填的是1%那一列
系统默认的3% 不交税不影响的
我们是做抖音直播的,给抖音开票是不是开服务费?服务费的话我是不是得填服务,不动产和无形资产这一列?
你好 你给他开的啥业务的 服务的是在不动产服务一列
开这个,我们在税务局登记的只有货物及劳务,没有开服务,不动产和无形资产,我把给平台开的票填在服务这一列,不让提交,我们还得去税务局把服务这一列开开是吗
你好,你有这个经营范围吗?如果有的话找你税务局那边给你增加上一个税种认定服务类
这个是我们的经营范围
没有这个经营范围的,你问一下你税务局允许你们开吧,你这属于超范围了。
那之前开了怎么办,去年一直这么开的?
那你去年一年怎么申报的。
填到货物与劳务那一列报的
当时没有这个范围,你开出来,你税务局那边同意吗?因为要求严格的超范围经营,税务局那边会有奉的。
什么叫会有奉?
会有罚款,刚才打错了。