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你好,老师小规模纳税人。减免的分录 借:应交税费—增值税销项 贷:营业外收入—减免 这个数额是1%还是3%的税额数

2023-04-02 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-02 10:23

这个数额是1%的税额数

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快账用户6535 追问 2023-04-02 10:35

老师但是申报表主表一,减免是按照3%数额?我做分录按照1%不冲突吗?到底按照哪个?不明白

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齐红老师 解答 2023-04-02 10:38

意思是你应该交1%,现在免除了.实际就是免除了1%的税.

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这个数额是1%的税额数
2023-04-02
同学您好,您的分录应该是没问题的
2024-08-01
借应交税费、应交增值税贷营业外收入。
2022-04-07
你好 1小规模纳税人,季度收入低于45万 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免    2,增值税免征了,附加税不需要做分录   
2022-01-25
同学,你好,免税那个计接计到主营业务收入可以了,
2022-04-14
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