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老师请问,夸年度的暂估材料,怎么进账,分录怎么写?

2023-04-02 11:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-02 11:37

暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

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2023-04-02
借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款
2020-08-10
您好!借工程施工-合同成本-材料费-暂估 贷应付账款-暂估
2024-04-25
你好,材料暂估入库的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 下月初红字冲销原会计分录: 借:原材料(金额红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字) 后收到发票账单时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2021-06-29
借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整
2021-06-08
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