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老师,工作人员用于展会相关的费用(餐饮费、交通费、住宿费等)想都统一记账在业务宣传费里头,不记账在交通费/差旅费,可以吗?

2023-04-02 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-02 15:28

嗯嗯,可以的,没问题的

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快账用户5070 追问 2023-04-02 15:28

谢谢老师!~

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齐红老师 解答 2023-04-02 15:31

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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快账用户5070 追问 2023-04-02 16:24

老师,给员工的出差补贴,没有发票,能直接入费用吗?

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齐红老师 解答 2023-04-02 21:56

出差补贴不需要发票的

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相关问题讨论
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-04-02
同学你好, 税局要因出差导致的费用 因此你就统计各项费用下的差旅费里的数据 如果 你提到的 支付给员工的交通费 也在 差旅费里面包含着 ,那就统计。 如果没包含 就不要统计
2024-11-10
是的,一起计入差旅费就行
2024-08-30
同学你好 这个可以的 是你们员工的就可以计入差旅费
2021-12-10
你好,餐费如果符合差旅标准,比如每天补助100元,不超过的可以计入差旅费,超过的就要计入业务招待费。 酒只能记到业务招待费。
2020-09-23
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