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请教老师一个问题, 税负=(销项-进项)/当期含税销售收入 实际缴纳的增值税=销项-进项-预缴增值税 是这样的吗?

2023-04-03 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 08:17

实际缴纳的增值税=应交税费-未交增值税的借方发生累计额

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实际缴纳的增值税=应交税费-未交增值税的借方发生累计额
2023-04-03
预交的税负不用计算。因为这个有规定的数据,小规模现在1%,1般纳税人2%简易征收的3%。
2023-03-31
你好,对,需要缴纳的增值税额(销项-进项=实际需要缴纳的)/不含税的销售额
2022-06-28
同学您好,进口增值税20万虽然已经抵扣销项税,但仍然需要包含在当年已交税额里面。因为进口增值税是企业在进口环节缴纳的税款,属于企业应当承担的税收义务,同时也符合税务部门对增值税抵扣的规定。因此,在计算当年已交税额时,需要将进口增值税20万纳入其中。
2024-01-17
你好同学,是不含税销售额
2024-05-09
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