对的,是的,需要缴纳的。
老师,一般纳税人,10月份开票了专票,但10月没有进行进项认证,进项发票要到11月份才能收到,10月份是不是就必须要要缴纳增值税了!
老师,我们建筑工程有限公司,一般纳税人,如果先开了销项专票,未收到进项专票,在报税期申报销项收入,缴纳了增值税,以后收到进项专票,可以申请退增值税款吗
老师,本月开了增值税专用发票了,钱款未收到,本月销项大于进项,需要交增值税吗?
请教老师个问题,7月份开了增值税专用发票,当月销项大于进项,但未收到钱款,也要缴纳增值税吗?
老师,请教您一个问题,软件企业,当月有销项,但进项大于销项,不用交增值税,在填增值税申报表时,软件收入需要填到即征即退一列吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
郭老师,是否可以理解为只要开票就要交税?
可以的,可以这么理解的。
谢谢老师的解答
不用客气,工作愉快。
老师请教下,因为我是新手,我不懂,我们企业是亏损的也要缴纳增值税吗?
你们怎么是亏损的?你的销项减去进项有盈利吗?有盈利就得缴纳,如果你的利润是亏损的,你和你增值税没有关系,也得交。
销项减去进项大于0,但是没收到款。利润是亏损的是和企业所得税有关吧老师
是的是的,也得需要缴纳的,不管你收没收到钱。