你好,你们之前就是开始营业了吗?是从什么时候的?如果是以前年度就开始了,你应该盘点现有的余额来做期初 然后一到三月份发生的业务都做到三月份,就把之前的原始凭证找出来,都做到三月份里面。

装修设计工程有限公司,21年9月份开始做的内账会计,公司之前没有人做账。然后现在银行存款发生业务,归还21年5月个人的借款,我不知道该怎么办,应该怎么做账?本来是计入其他应付款的吧,但是之前的账务没有数据,这个我该怎么办
我想问下,我们公司之前是一个老板,3月份后实际是增加到3个老板,然后营业执照的那个股东是前老板和一个公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3个老板的(营业执照没变更),3月份后实际公司业务是3个老板打伙的,然后对外注册资本还是那些,对内注册资本没有,现在做账的钱付支出是往其他应付款之前那个老板名下的,(前期的付支出的钱是前老板隶属于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的费用,其他两个股东把投入的钱给我之前老板私人卡上。像这样子的怎么处理好
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
刚接手新公司,之前数据没有整理,老板说不管之前的数据,现在做3月内账 ,知道盈亏,三月开票是根据一个月对账单开票的,3月发货有的是本月的货物,有的是之前几个月仓库做好待发的,那我3月的内账收入怎么确认呢
老师,2022年12月份开了发票但是没有确认收入,然后我在2023年1月份确认了收入,但是3月份发现我做错了分录,应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整,于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了,再3月做了以前年度损益调整,现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入,但是我三月做了调整之后,3月账上收入就变少了,那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢?
公司购牛肉汤锅1个3000元,入固定资产折旧放在哪里?
朴老师,工程项目不出市,,不同的县城算异地吗
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
去年2月开始营业,但是一直做得外账代账会计,内账 没人做,现在接手说做内账,没有之前 的数据,说直接算3月的
而且3月发货有去年 5月的。12月的不等
你好,那你应该先去盘点一下的。要不你的期初余额怎么来?
就像你仓库里有存货,你结转成本,一到三月份没有购入,然后结转的是以前年度购入的,它不就会出现负数余额。
这个 要从21年开始了 所以这个数据需要花时间弄,老板就说不管其他,就算3月的
你好,那你就按照你老板的来,只算三月份的。
那我这3月的收入怎么确认,是按照发货来吗,如果结转成本肯定不对,有以前的存货
你好,可以的,可以这么做的。
那结转成本核算有问题了
对的,是的,有问题的。
那我可以算三月发生的费用,三月接的订单,生产的货物,采购、领料,发货可以吧
你好,可以的,可以这么做的。
那我三月的内账 收入就根据3月接的订单3月发货数量确定收入是吗
你好,那一到三月份的呢,那你一二月份购入的不做吗。
让你把一月份的也做到三月份
那如果做购入,只有材料,还要算其他的费用,生产之类的,这个数据还有以前的
那我一到3月份的都做到3月份,本月还有发货去年的,那就没法计算
你好,那你跟你老板说一下这个情况,你跟他说收入多少多少,他购入的成本是以前月份购入的。