你好,你们之前就是开始营业了吗?是从什么时候的?如果是以前年度就开始了,你应该盘点现有的余额来做期初 然后一到三月份发生的业务都做到三月份,就把之前的原始凭证找出来,都做到三月份里面。

您好,老师,我想问下,我们一个汽车配件的厂家,每个月给我们只开已入库的发票,在途的或者已下单未发货的都不在当月开,之前会计做账都没有和库房对账,暂估的数字都不对,我现在刚接手这个账,我想知道怎么可以给对上
请问之前几年的申报数据是随便申报的,开多少票就大概个成本费用申报,没有做帐。除了增值税,其他税都没有缴过。 之前没有做帐,现在开始清点库存跟应收应付那些,是不是作为七月份的期初数据填写?,财务报表6月底数据就按这几天整理出来数据加上今年发生收入支出填写。年初数就还是按照系统之前申报的,不知道之前数据,不知道怎么去修改。
老师,我刚接手一家一般纳税人的账,今年3月成立的,但是一直没有做账,银行账,发票收入,进项税都没有认证,之前一直是零报的,那我现在要怎么下手?直接从3月的票开始做,那不是之前的全部都要去更改?
我想问下,我们公司之前是一个老板,3月份后实际是增加到3个老板,然后营业执照的那个股东是前老板和一个公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3个老板的(营业执照没变更),3月份后实际公司业务是3个老板打伙的,然后对外注册资本还是那些,对内注册资本没有,现在做账的钱付支出是往其他应付款之前那个老板名下的,(前期的付支出的钱是前老板隶属于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的费用,其他两个股东把投入的钱给我之前老板私人卡上。像这样子的怎么处理好
刚接手新公司,之前数据没有整理,老板说不管之前的数据,现在做3月内账 ,知道盈亏,三月开票是根据一个月对账单开票的,3月发货有的是本月的货物,有的是之前几个月仓库做好待发的,那我3月的内账收入怎么确认呢
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
去年2月开始营业,但是一直做得外账代账会计,内账 没人做,现在接手说做内账,没有之前 的数据,说直接算3月的
而且3月发货有去年 5月的。12月的不等
你好,那你应该先去盘点一下的。要不你的期初余额怎么来?
就像你仓库里有存货,你结转成本,一到三月份没有购入,然后结转的是以前年度购入的,它不就会出现负数余额。
这个 要从21年开始了 所以这个数据需要花时间弄,老板就说不管其他,就算3月的
你好,那你就按照你老板的来,只算三月份的。
那我这3月的收入怎么确认,是按照发货来吗,如果结转成本肯定不对,有以前的存货
你好,可以的,可以这么做的。
那结转成本核算有问题了
对的,是的,有问题的。
那我可以算三月发生的费用,三月接的订单,生产的货物,采购、领料,发货可以吧
你好,可以的,可以这么做的。
那我三月的内账 收入就根据3月接的订单3月发货数量确定收入是吗
你好,那一到三月份的呢,那你一二月份购入的不做吗。
让你把一月份的也做到三月份
那如果做购入,只有材料,还要算其他的费用,生产之类的,这个数据还有以前的
那我一到3月份的都做到3月份,本月还有发货去年的,那就没法计算
你好,那你跟你老板说一下这个情况,你跟他说收入多少多少,他购入的成本是以前月份购入的。