你好,具体是针对哪一笔业务?
司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时逐笔结转销售成本。假定不考虑其他相关税费。2012年3月份发生下列销售业务:(1)3日,向A公司销售商品1000件,每件商品的标价为80元,成本50元。为了鼓励多购商品,H公司同意给予A公司10%的商业折扣。商品已发出,货款已收存银行。(2)5日,向B公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为60000元,增值税额为10200元,商品实际成本40000元,已计提跌价准备5000元。H公司为了及早收回货款,在合同中规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30。(3)13日,收到B公司扣除所享受现金折扣后的全部款项,并存入银行。假定计算现金折扣时不考虑增值税。(4)15日,向C公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为90000元,增值税额为15300元。货款尚未收到。(5)20日,C公司发现15日所购商品不符合合同规定的质量标准,要求H公司在价格上给予8%的销售折让。H公司经查明后,同意给予折让,开具增值税专用发票(红字)。(6)25日,因部分商品的规格与合同不符
甲公司为增值税一般纳税企业,2020年3月份发生下列销售业务:(1)3日,向A公司销售商品1000件,每件商品的标价为80元。为了鼓励多购商品,甲公司同意给予A公司10%的商业折扣。开出的增值税专用发票上注明的售价总额72000元,增值税额为12240元。商品已发出,货款已收存银行。(2)5日,向B公司销售商品一批。开出的增值税专用发票上注明的售价总额60000元,增值税额为10200元,甲公司为了及早收回货款,在合同中规定的现金折扣件为2/10,1/20,n/30。(3)13日,收到B公司的扣除享受现金折扣后的全部款项,并存入银行。假定计算现金折扣时不考虑增值税。要求:编制相关会计分录。
1.乙公司为增值税一般纳税人企业,增值税税率为13%。销售商品时同时结转成本。2×19年5月份发生下列销售业务:(1)3日,向A公司销售商品1000件,每件商品的标价为90元。为了鼓励多购商品,华兵公司同意给予A公司10%的商业折扣。开出的增值税专用发票上注明的售价总额为81000元,增值税额为10530元。该商品成本为55元/件。商品已发出,贷款已收存银行。(2)5日,向B公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价总额为50000元,增值税额为6500元,销售成本为40000元。乙公司为了及早收回货款,在合同中规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30。(3)13日,收到B公司的扣除享受现金折扣后的全部款项,并存入银行。假定计算现金折扣时不考虑增值税额。
1.乙公司为增值税一般纳税人企业,增值税税率为13%。销售商品时同时结转成本。2×19年5月份发生下列销售业务:(1)3日,向A公司销售商品1000件,每件商品的标价为90元。为了鼓励多购商品,华兵公司同意给予A公司10%的商业折扣。开出的增值税专用发票上注明的售价总额为81000元,增值税额为10530元。该商品成本为55元/件。商品已发出,贷款已收存银行。(2)5日,向B公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价总额为50000元,增值税额为6500元,销售成本为40000元。乙公司为了及早收回货款,在合同中规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30。(3)13日,收到B公司的扣除享受现金折扣后的全部款项,并存入银行。假定计算现金折扣时不考虑增值税额。会计分录
7.2.2根据经济业务编制会计分录1.乙公司为增值税一般纳税人企业,增值税税率为13%,销售商品时同时结转成本。2×19年5月份发生下列销售业务:(1)3日,向A公司销售商品1000件,每件商品的标价为90元。为了鼓励多购商品,华兵公司同意给予A公司10%的商业折扣。开出的增值税专用发票上注明的售价总额为81000元,增值税额为10530元。该商品成本为55元/件。商品已发出,货款已收存银行。(2)5日,向B公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价总额为50000元,增值税额为6500元,销售成本为40000元。乙公司为了及早收回货款,在合同中规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30。(3)13日,收到B公司的扣除享受现金折扣后的全部款项,并存入银行。假定计算现金折扣时不考虑增值税额。(4)20日,A公司发现所购商品不符合合同规定的质量标准,要求乙公司在价格上再给予5%的销售折让。经查明后,乙公司同意给予折让,开出相关证明,开具增值税专用发票(红字)。要求:编制乙公司上述销售业务的会计分录。(“应交税费”账户要求写出明细账户)(1)
老师,您好!收到房屋发票是专票,那固定资产卡片的资产原值就是不含税金额吗
老师,您好,请问预拌混凝土开发票,用于杆件基础浇筑,发票大类开什么?
我们有两个公司,一个贸易公司卖设备,一个咨询服务公司,咨询服务公司为贸易公司如果连续几个月开发票,这样做可以吗?
老师,我4月发3月份,5月发4月份工资,5和6月份工资7月底发放,7和8月在这个9月底发放,那么个税申报 税款所属期月份都是哪个发放就哪个月申报吗?
老师,收到手机发票怎么入账?
老师好就是小规模企业之前第一的季度0申报,后面补做账应纳税额是多少7710.24元,这个税能不能年底汇算时一起申报
工程验收完工1.5万应如何入账,做长期待摊费用还是直接做什么费用科目
股东溢价增资,款项没有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下个月到账,先到的一部分如何账务处理,
老师,我有个股东,社保是放公司缴纳的,但是我没有给他发工资,导致我做账的时候 其他应付款代扣养老金这里。就会有个差额,这个账应该怎么做才行啊?
老师,应收应付对冲,总资产为什么不会少去的?