你好需要计算做好了发给你
1.由于我在后面做账时反结账改账,导致我前三个季度预缴报表和我现在账上的数字不一样,这个咋办呀2.第四季度报表和我账上报表一致,但是季度平均值季末抄错了,而且加上前三个季度不一样,四个季度季初季末都不一样了,咋办呀3.应付职工薪酬的应交社保和应付工资,由于我计提错了,导致账面有余额咋办呀
出差酒店住宿费是不是记入管理费用-差旅费?
老师我们有一家公司从慈溪市迁移到杭州市并且变更了名称 法人 但是我们手里还有一些工厂用以前名字开具的商品发票 没有认证 那我这些发票怎么处理还能用吗 能红冲后在从新用新的名字让工厂开具吗
老师,我做好了成本管理制度,然后我修改了:可以这么跟领导说吗?请老师指点下 桂副总,我按您的建议补充了一下,确认OK后是我发给傅总(老板)审阅还是您这边
年末其他权益工具投资是不是以公允价值入账确定账面价值
老师,收到商票怎么做分录,又背书出去怎么做分录
退休返聘的怎么申报个人所得税
老师,进项税额不抵扣的话是不是不用转出,可以一直不抵扣吗,
公司对招聘退役军人有什么税收优惠政策?
老师,老板成立了两个公司,法人不是同一人,电子税务局办税员都是我,两个公司互相开票涉嫌虚开么?
1借银行存款91530 贷主营业务收入81000 应交税费应交增值税销项税10530 借主营业务成本55000 贷库存商品55000
2借应收账款56500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税6500 借主营业务成本40000 贷库存商品40000
3借银行存款55500 财务费用1000 贷应收账款56500
4借主营业务收入4050 应交税费应交增值税销项税526.5 贷银行存款4576.5