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老师好,固定资产的账务处理流程?从入账到提折旧,清理

2023-04-03 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 09:37

你好;  借 固定资产; 进项税贷银行存款;  借管理费用-折旧费贷累计折旧;  处置 【】‘ ’ 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理  

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快账用户7536 追问 2023-04-03 09:46

谢谢老师,二手车的发票可以抵扣吗?我看发票上没写税额

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快账用户7536 追问 2023-04-03 09:47

二手车提折旧的时候,净残值怎么算?

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齐红老师 解答 2023-04-03 09:50

你好1; 不可以的 ;2.  净残值自己设置的;  可以按5%  

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你好;  借 固定资产; 进项税贷银行存款;  借管理费用-折旧费贷累计折旧;  处置 【】‘ ’ 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理  
2023-04-03
清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-05-20
你好同学,借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产这个分录里面是把咱们在处理之前的折旧就填到记得借方,,往后没有折旧的就是计入固定资产清理。
2022-11-22
 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-10-20
您好!这个已经计提完了,继续使用就好,不需要单独做分录
2022-03-09
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