你好,借 主营成本 贷 应付职工薪酬 就是在计提

本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师您好,我分录做错了会影响汇算清缴吗?之前错误分录计提借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其实正确的分录是: 计提借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本 我现在想把错误分录更正过来,你说是现在更正还是汇算清缴后更正?我们是小规模,做企业咨询行业
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
养老院护工工资借:主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
老师,小微企业所得税是5%还是减半征收2.5%
老师好!写字楼物业公司开票给供电公司电费20万,物业再分摊到每个客户收取电费,客户开票给物业公司。这笔会计分录怎么处理?
老师!在网页端申报生产经营所得税,成本费用系统自带出取得发票的价格,税金是分开的,小规模成本不是价税合计金额吗?我需要更改不?
您好,养殖场个体工商户 购进的牛养一段时间再卖,有规定养多长时间 增值税和个体经营所得是免的么
请问老师我找不到取得发票这栏呢
5固定资产折旧年折旧额是70.03,月折旧额是5.84,折到最后年折旧额是15.48,月折旧额是1.29,每月按1.29计提折旧可以吗
老师。劳务派遣外包人员在本职工餐厅吃饭,计入哪个科目,怎么做账?和本单位人员接待客户在餐厅吃饭能计在一起吗
央企采购食堂蔬菜,从个人处购买,有个人代开发票给央企合适吗?
老师,你好,请问第四季度企业所得税,高新的,第22栏,研发加计扣除的要填吗
老师,由于我们公司于2024年5月份新开业的,木质车间一年期房租费15万元一次性计入到了开办费,2024年5月1日至2025年5月1日为一年,没有按月摊销,今年2025年要算成本,从2025年2月份开始算到2025年12月份止,请问老师,2025年2月份至2025年5月份怎么算,会计分录怎么做呢
那我是不4月发工资做分录 不能一起计提再发工资
是的,还是要每个月计提的
我做1-3月的账目 不是去年10-12月是今年1月发 我分录是不借 应付职工 贷 银行(去年10-12月计提的工资)再计提今年1-3月的账目 借 主营成本 贷应付职工薪酬
是的,你的理解是正确的