不可以的了,作废重新开
请问一下 老师,丢失专票抵扣联和发票联,可以用记帐联复印件盖发票专用章代替,还是记帐联盖发票专用章复印?就是说盖章后复印还是复印后盖章
老师,请教个问题,现在发票丢失可以用记账联复印加盖公章,如果不接受,能否直接做废重开? (第二,第三联已丢失了,发票当月还未认证)
老师好,请问一下我们公司的专票第二联与第三联丢了,我们把原件记账联复印加盖发票章了,然后还需要什么完税凭证吗?
老师 我开出专票 第二联第三联对方弄丢了 我复印第一联复印两张加盖发票章就可以了? 这个情况没法作废重开的吧
老师你好!增值税专用发票抵扣联跟记账联丢失了,销售方(甲方)重新复印记账联(第一联)且盖章给(购买方)乙方可以么?我方是购买方
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
重新在开票系统打印一张纸质的可以吗?
不可以的了,作废重开哈
第二联和第三联没有盖错章子是对的呀,也不可以吗
自己这联没问题的。第二联和第三联没有盖错章子给对方就是了
好的,那自己做账用第二联复印件吗?
不用复印的,自己补盖一个就是