你好; 那你意思是有三方协议的吗 ? 那你 这个是做那个科目的; 丙方科目吗

甲为需方,丙为供方,甲委托乙运输丙供的货物,甲与丙结算货款及运费,由丙代收代付运费,运费发票直接开给甲方,这样处理可以吗,有没存在涉税问题
老师麻烦问下这个乙方代替甲方向丙方支付款项作为收款方丙如何做分录,借银行存款贷应付甲方对吗?账上已经有甲方单位用的是应付
在一个合同上 甲乙丙三方签订安装合同,丙方作为监管方。甲方作为购买方,乙方作为销售方。签订合同时,乙方未完善开税务开发票事宜和银行对公账户事宜。 合同注明甲方付款给丙方。 但合同中未注明 丙方开具增值税发票给甲方,实际上由丙方给甲方开具的增值税发票。 请问老师,应该通过什么样的方式,能把丙方收到甲方的款项转给乙方?
老师你好,甲公司欠乙公司工程款100万,乙公司欠丙个人工程款100万,甲以房抵债还款,签订甲乙丙三方以房抵债协议书,甲方以房抵款给乙方,乙方以房抵款给丙方,甲直接与丙方签订商品房买卖合同,房子直接过户给丙方,乙方开具100万工程款发票给甲方,丙方开具100万工程款发票给乙方,资金流以“以房抵款协议书”作为付款收款资金流,这样做有什么税务风险吗?有哪位老师经历过吗?
有公司甲方,乙方,丙方,丙方有收到甲方发票,甲方应收丙方货款,乙方采购丙方货物,经过三方协议,同意将甲方应收丙方的货款作为乙方应付丙方的货款,丙方有做分录借制造费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款-甲方,这笔怎么调平,转化为向乙方收款
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
你好,有三方协议,我做的是丙方科目,现在余额在贷方,再做啥科目余额就平掉,转成向乙方收款
你好; 你丙方是分别收到了甲方的发票 ; 也开票出去了 给乙方是吗 ; 那你对冲科目即可 ; 你这个应该是走刮来科目的; 借应付账款-甲方 贷 应收账款-乙方
我们有开票给乙方,开票品名和收到的发票品名不一致,金额是一致的
你好; 不一致就不可以的; 正常要和你实际业务数据一致的
为何?我们开出去发票品名只能设备类
你好;你正常是购销要注意合理的; 你这个开出去的发票是设备 ; 然后你收到的发票是什么
收到发票品名是介酸
老师,这有啥风险吗?
你好; 那你这个进销项税不一致的发票; 可能会有 虚开风险的