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公司聘用人力资源公司的员工,社保也由我们公司来承担,关于社保和工资 计提时、发放时、收到人力资源公司的发票时怎么做账 务处理?

2023-04-03 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 16:36

你好,对方直接给你开劳务派遣的发票吗?

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快账用户9601 追问 2023-04-03 16:37

是的 几个月开一次

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:40

借管理费用劳务费 制造费用劳务费,贷银行存款,你单位做劳务费,人家做工资

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快账用户9601 追问 2023-04-03 16:41

管理费用下的二级科目工资和服务费不用分开吗

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快账用户9601 追问 2023-04-03 16:42

需要计提吗

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:44

是的,当月发生的,对方给你开不了发票,可以做计提。如果当月直接给你开了发票,不用的。

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快账用户9601 追问 2023-04-03 16:45

能提供一下具体分录吗?计提 发放 收到票

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:47

借管理费用、劳务费, 贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行 借其他应付款,借管理费用、劳务费负数, 借管理费用、劳务费代其的应付款。

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快账用户9601 追问 2023-04-03 16:49

收到票这个 看不太懂

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:50

补充之前第一个暂估的分录,然后再做发票的。

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:50

红冲第一个暂估的分录,然后再做发票的。

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