你好,对方直接给你开劳务派遣的发票吗?

我们公司的社保是给人力资源那边缴纳的,但是我申报工资的时候需要扣除社保个人承担部分吗,怎么做账务处理
老师你好,我公司的员工都是某人力资源公司派遣到我单位工作的,所有员工都是和人力资源公司签订的劳动合同,工资发放时个人交社保的部分、单位交社保部分都是我公司出。这个工资凭证怎样处理
公司员工社保由人力资源公司代交,人力资源公司只开服务费发票,怎么账务处理?是不是不用体现社保
人力资源公司代我们员工付的社保和公积金,开具了人力资源服务*代收代付 的普通发票,我么该怎么做账
人力资源公司代我们员工付的社保和公积金,开具了人力资源服务*代收代付 的普通发票,我么该怎么做账
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
请问叉车在税法上的折旧年限是多少年?
老师 新入职一家代理记账公司 目前有100多户 20多家一般纳税人 其他是小规模和个体户 比较忙 怎么快速应对
老师,有这个可以做坏账税前扣除吗
老师您好,我们小规模纳税人,欠个体工商户一笔货款,但是这个个体工商户注销了,我们可以直接打到个体工商户这个法人的个人卡吗,
进出口退税流程有吗?
合作社可以租赁农户的土地做种植吧
是的 几个月开一次
借管理费用劳务费 制造费用劳务费,贷银行存款,你单位做劳务费,人家做工资
管理费用下的二级科目工资和服务费不用分开吗
需要计提吗
是的,当月发生的,对方给你开不了发票,可以做计提。如果当月直接给你开了发票,不用的。
能提供一下具体分录吗?计提 发放 收到票
借管理费用、劳务费, 贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行 借其他应付款,借管理费用、劳务费负数, 借管理费用、劳务费代其的应付款。
收到票这个 看不太懂
补充之前第一个暂估的分录,然后再做发票的。
红冲第一个暂估的分录,然后再做发票的。