你好 那些科目还有余额

老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
请问老师:刚接手的公司更换了法人和股东后,对公户也更换了,通过电子税务局看到之前报送的数据里边原来那个公户还有余额的,但是新对公户没有进账这次余额,这个该怎么处理呢?
老师您好,我新接收了一家公司给他做代理记账,但是他之前一直都没有做账的,有在公户上边扣社保,电子税务局上面没有显示有在册人员,在社保费清缴里的税收完税证明里,能查询到险种及缴纳的金额,应该是私人自己去社保局缴纳的社保,但是又在公户里边扣款,应该怎么处理呢?这个做汇算清缴和工商年报的时候,要把社保的做进去吗?还有他之前全部都是零申报的,那我要把他之前的帐都补回去吗?
请问老师:1、我现在有一家公司经营不善需要注销,计划将账上现有的余额按照投资比例退给股东,请问怎么处理(借:实收资本 贷:银行存款)可以吗 2、需要注销这家公司有一个股东是公司(正在办理注销),已经在税务那边出了清税证明,但是工商的流程还没走完,银行账户也还没有销户,需要退给此公司的怎么处理合适,能直接退过去吗,如果退过去那边怎么进行账务处理合适
老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作?因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
老师你好,请问2025年10月有收入,但11月与12月无收入,需要结转工资成本吗,谢谢
原来公户还有余额
你好,还有另一些哪些科目有余额,你看一下他申报的资产负债表。 之前的账务处理没有给你们吗?
这家公司前边业务比较简单,除了公户余额,还有其他应付款,本年利润,其他没有里,老师
借其他应付款,贷银行存款。
可是其他应付款有几万呢,银行存款只有几千
剩下的结转到营业外收入里面去。
比如说资产公户余额10 其他应付款贷方余额20 利润-10 就相当于 借:其他应付款20 贷:银行存款10 营业外收入10 也就前期的亏损没了?是这个样子么?老师
对的,是的,是这个样子,是这么做的。
好嘞 ,谢谢您,明白了,老师
不用客气 工作愉快。