同学你好 这个需要做分录然后出报表 然后按年度利润表填写所得税申报表

老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作?因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
那我是不是要从刚开始开业的时候,所有的数据期初都为0开始,从第一笔银行流水和业务 逐日逐笔做账
对的 不做分录没法出报表
那这样的话 这两个店的员工都是那6个人 一店的外账会计已经把这六个人的工资做到一店了 如果我再把二店的工资也做上这6个人 那不就属于虚增成本了么?
同学你好 那你应该每个店做三个人呀
我是刚来这家公司 现在工资都再那个11店 我是不是不能再做了 不然就是虚增成本
是的 不能再做了哦
那如果不做的话 只有卖车收入和买车进项 就这些业务 没有其他成本和费用 这样合理么 还能建账么
同学你好 要建账 得建账套的
那这样建账 内容是不是太少了
你最起码得有账套 要按月做账结账报税
像我这样的第一笔该怎么做账?
从去年八月份刚开始成立的二店,5块钱,入什么科目?
同学你好 五块钱是什么费用呢
我也不清楚 我这上个月刚来 这是我刚刚找到最初的账户流水 但是不知道怎么开始建账 这马上就要申报了
同学你好 需要知道是什么支出
这无从问起了咋办
同学你好 那这个没法办哦