你好,篮球培训机构,学员续费我们免费送篮球和球服 借:销售费用,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
请问一下老师,我们公司的业务是带加入我们公司会员后,就带这些会员去参加体育赛事比赛的,请问一下我们公司聘请了上海这边棒球老师来我们公司,教会员训练棒球比赛,这个棒球老师来我们公司7天就走了,但是我们公司帮这个这个棒球老师来我们公司培训的所有费用(飞机票,住宿,和餐饮)请问这老师买的飞机票是电子发票,备注里他名字和航班信息,这样的发票能报销吗
老师好,我们公司是一家篮球培训机构,买的定制篮球该怎么记账呢?费用是9900 请问我做低值易耗品 以后应该怎么摊销进成本呢?按实际使用情况吗?
老师好,我们公司是少儿篮球培训机构,定制了书包,会赠送给学员,怎么记账呢?
老师好,我们是一家幼儿篮球教育培训机构,上周运营总监从公司提了3000备用金,用于地推活动的经费。但是他找的这些做地推的都是个人,没有发票,怎么入账呢?
我们公司是个篮球培训机构,孩子们交学费,教练交孩子们学习打篮球的这样的公司,有学员要开发票,发票的商品名称写什么?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗