你好! 请问是你代表事业单位从公司借钱吗?还是你个人呢
我单位去年一笔预付款财务会计借其他应收款,贷零余额,今年实行新政府会计制度,收到发票作支出,预算会计怎么处理?决算如何体现支出?
老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。
老师你好,我去年做错了一笔分录,基本户收到一笔其他单位转来的归还薪酬款项,正确的应该是贷应付职工薪酬,但是我贷记财政拨款收入。预算会计贷方也计财政拨款预算收入。这个今年怎么做调整呢
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师,我是行政单位,2022年收到了一笔2000元上级拨款,我计入了非同级财政拨款收入,年末转入非同级财政拨款结转科目,今年1月用了这笔钱, 请问1月应该怎么这笔业务处理的会计分录?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
我是行政单位会计,企业向我单位借款
收到以前年度其他应收款, 借:银行存款 贷:其他应收款 不用做预算会计分录 但是你去年是不是做错了呢
财务会计 借:银行存款 其他应收款 贷:预付账款 预算会计 借:资金结存 贷:财政拨款结余-年初余额调整