你好,借银行存款,贷预收账款 按月确认收入,借预收账款,贷主营业务收入、应交税费。

请问老师,我们公司是物业公司,主营是收停车费和物业费的。现在公司给到一个优惠就是电费优惠退现。收入上月已经确认主营收入,优惠是本月发生的。我应该怎么做账呢
请问老师,我们公司是物业公司,主营是收停车费和物业费的。现在公司给到一个优惠就是电费优惠退现。收入上月已经确认主营收入,优惠是本月发生的。我应该怎么做账呢
老师,我们是物业公司预收一年的停车费,停车费是随到随交,就是每月都有,而且跨年,您说我们月底结转收入怎么结转?
老师,我们公司 有一个停车场,装了一套道闸收费,但有文件约定另一家公司的外来车辆每月可以在我们公司免费停180次,每次停车都是先缴费,月底我们提现出来后,平台扣了手续费后,我们再核退这180次的停车费用给对方公司。请问这个怎么做账?
老师我们是物业公司比如 商户交了7-9月物业费120元,本月月底结转收入的时候是结转120还是只结转一个月的40哦,怎样做分录
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗