您好,你们不是可以作为收入吗
老师您好,我们公司以前物管费都是一年开一次发票的,去年十二月份开了前面十一个月的发票,然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后,我们就换物业公司了,所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低,所以就不给我们开票,只给了收据,拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司,现在一年又快过去了,如果对方坚持不给我们发票,而我们也不能因此和他们关系闹僵,因为金额很小,那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢,对方说可以给我们停车费那种手撕发票
老师,我想咨询一下这个我们厂是做沥青混凝土的,我们厂买了15辆车做运输用,但是15辆车去外面加柴油不方便,也为了节约成本,我们公司做了一个存放柴油的仓库,还买了加油机,第一个问题是,公司允许自己设置柴油仓库 吗,第二个问题,我们公司做外账,柴油从来都是一张发票一张费用平账的,借,销售费用 借,制造费用,进项税,贷,银行存款,没有做过柴油的库存数,可是这个月柴油供应商给我们开了很多的票过来,这次的票相当于平时做账的5倍的数量,这个月开的票相当于平时5个月的用量,我该怎么做账前后衔接又不显得很假呢
老师请问一下,我们公司是做体育培训业务的,我们公司在体育协会上注册了一个叫做粗门的APP软件收款,这个软件是专门给要来我们公司参加体育培训的人员收款的作用,但是这个软件每一次报名培训的人,要支付款是都会先扣1元的保险费,和手续费然后才会把钱转到我们公司的账户上,一个客户在粗门APP上支付了1000元,出门代扣了保险费1元,手续费6元,然后第2天公司到账金额是993元(1000-1-6=993元)请问我们公司收到这笔钱时怎么做分录呢?请老师写出分录后面带数字,谢谢!
老师,我们公司 有一个停车场,装了一套道闸收费,但有文件约定另一家公司的外来车辆每月可以在我们公司免费停180次,每次停车都是先缴费,月底我们提现出来后,平台扣了手续费后,我们再核退这180次的停车费用给对方公司。请问这个怎么做账?
做收入。 比如说现在收费系统收了25元,提现出来平台收手续费0.15元,到公账上只有24.85元。这个0.15元的手续费平台会给我们开发票。这24.85元我们要退还给对方公司。 会录 借银行存款 24.85 财务费用-手续费0.15 贷主营业务收入22.94 应交税费-销 2.06 9%的增值税负0.1,扣了25*0.1=2.5元税后 返停车费时 借销售费用 24.85-2.5=22.35 贷银行存款22.35 这样做可以吗
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗