你可没错的,就是这个逻辑。

应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款
老师您好,我问一下9月结汇美金100万,产生汇兑损益-60万,由于金额较大,我可不可以将60万分摊到9/10/11/12月,分录这样做可以吗?结汇时:借:银行-人民币 借:预付账款-待摊费用 -60 贷:银行-美元,每月摊销费用时,借:财务费用-汇兑-15 贷:预付账款-待摊费用-15
老师,我问下进出口外贸企业,外币户收汇,借方银行存款美元户,贷方应收账款美元,这个应收账款的美元金额是和报关单匹配的美元金额,还是借方和贷方的美元金额都是保持一致的啊
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外运费是13000元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 银行存款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适? 是否可行?
我想问一下收汇时银行扣了15美金的发报行费用,我财务账上是不是 借:银行存款 借:财务费用 贷:应收 那报关是用不扣除15美金的金额报关,是这个逻辑吗?
老师,结转增值税账务处理
餐饮店购买工装计入什么科目
老师,零售的收入不用报印花税吗?无论线下还是线上?
公司注销前,除了,往来等项目,实缴入资用清理掉吗
税务局要甲公司更正2025.9月增值税申报表,更正好收入增加了,12月所得税申报表可要更正?所得税汇算清缴怎办?
你好,老师,外贸企业5月有出口,不过还未开票,申报增值税申报表时,未开票收入填哪行
老师你好,人力资源公司,把租的场地租出一部分给别人,对方要发票才能付款,这个我们能开租赁发票不?
我们之前开的达人佣金费发票是30499现代服务网络营销服务,现在换税收编码改为30408299二级科目还可以是网络营销服务吗
注销分公司,是不是得先把社保人员给减员删掉
4S店开票是另外一个抬头,我们付款过去又是一个抬头。这个怎么做账呀
那15美金我开不了发票怎么办?
开不了发票,根据单据上做账就行