你好,实际上这个跟公司没有什么关系。如果你要做的话就借,应付职工薪酬a贷,其他应付款b。
老师,员工借支3千,垫付另一个员工的工伤费用,现医疗费花1554元,保险公司陪付款还没下来,应该会陪付1500,剩下的1446元从借支人的工资里扣除,这几笔分录都应该怎么写,谢啦谢啦
老师,员工从公司借支从下个月工资里扣,应该怎么做账?
老师借条,公司员工借另一个员工现金1500,公司分分三个月从工资里扣除,怎么做账???
老师好!请问员工问公司借款,可以从工资里扣除吗?怎么做分录,谢谢
公司代扣个税,一部分个税从员工工资扣除,一部分个税要员工现金还给公司,这发放工资时候怎么做分录
工厂购买拖把,会计分录怎么做,入什么费用
空调保养,具体怎么开票,麻烦给个具体的。谢谢
老师公司买的打印机和电脑,纸这些也要交印花税吗?
请问老师,银行存款余额调节表是企业自己制作的还是银行给的,我做了半年会计,还没遇到做这种调节表的
咨询下:经营范围如图,这个可以开研发费用的发票吗?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师那是不是其他应付款b挂账了
员工张红其他应付款这个科目余额了??
您好,你借钱的时候应该有个借其他应收款b贷现金,就平了
老师科目不一样是不是借其他应付款啊????还是借其他应收款也行??
您好!都是可以的了
还有一个他的这种情况还有一种处理方法是不是与公司没关系,直接安扣除后的金额计提工资发放工资,不管里面的借条,借条附到工资后面,还是把不附借条??
您好,如果你当没关系,就不应该扣
我们是代账公司的会计,我看有借条才问了情况给我这么说的,钱分三个月已经扣除了
他的这也业务已经这么处理了,现在做账的最好怎么处理?