你好,这种开普通发票就行了。
老师,我们公司是一般纳税人,我现在需要一张报关单,就做出口免税,不退税。这种行况下,我的供货商给我开发票,是增值税普通发票还是增值税专用发票呐?
老师,我们从日本进口工业品,进口增值税计算的话 如果是一般纳税人税率就是(关税完税价格+关税税额)×13%)我们是还需要开具增值税专用发票是么? 如果小规模的话就是(关税完税价格+关税税额)×1%)是么?需要开具普通发票是不是?
老师,请问一下,一般纳税人给我我们一般纳税人开发票,我们是免税行业,对方开的13%的原料,是不是开普通发票就行了,普通发票也不影响他们计算增值税销项税额?
老师我们公司是一般纳税人,一直以来开的是增值税专用发票,现在有个客户要求开普票,我这个情况普票可以开吗,他们要普票的用意是什么,我之前给他们家是开专票的,现在红冲再开普票吗?增值税申报之前做的,现在怎么改
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
20年企业所得税工资调增25万,报表改好了分录要怎么做
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,账载金额资产原值是96万,那税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?,
去年的外销已开票确认收入,今年说要转视同内销,这个发票需要重开吗?去年已确认收入,现在增值税申报表应该怎么填写
固定资产一次性扣除,汇算清缴,去年享受了加速折旧,今年这个资产,税务折旧这块填0这个表过不去了?
汇算清缴是调整当期多交所得税,是所得税费用,然后其他流动资产吗
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
不做出口退税,让供货商给我开个增值税 普票就可以出口免税了是吧
对呀,给你们开个普票就可以了。
要是退税就必须开专票,不退税,开个普票就可以了哈,出口免税也不需要交税
对,你说了,你想退税就肯定肯定得有专票。