你好; 借工程物资 ; 进项税贷银行存款 ; 到时领用记入 ; 借 在建工程-厂房 贷工程物资 ; 修建 借在建工程-宿舍楼 贷工程物资

1.甲公司本年7月将本年6月外购的不含增值税价格为200000元的服装用于车间生产工人职工福利。本年6月购进该批服装时,取得增值税专用发票并认证抵扣了增值税。要求:对甲公司本年6月和7月的相关业务进行账务处理。
甲公司为增值税一般纳税人,本年3月将本年2月购的不含增值税价格为200000元的布料(原材料)用于车间生产工人职工福利。甲公司取得的增值税专用发票本年2月符合抵扣规定。 要求 对甲公司本年2月3月的相关业务进行账务处理。
建筑公司为增值税一般纳税人,本年3月将本年1月外购水泥的40%用于职工食堂的建造,另外60%用于厂房的建造。甲建筑公司本年1月购入该批水泥时支付价款113000元(含税),其取得的增值税专用发票本年1月符合抵扣规定。要求:对甲建筑公司本年1月和3月的相关业务进行账务处理。
甲建筑公司为增值税一般纳税人,本年3月将本年1月外购水泥的40%用于职工食堂的建造,另外60%用于厂房的建造。甲建筑公司本年1月购入该批水泥时支付价款113000(含税),其取得的增值税专用发票本年1月符合抵扣规定。要求:对甲建筑公司本年1月和3月的相关业务进行账务处理。
甲建筑公司为增值税一般纳税人,本年3月将本年1月外购水泥的40%用于职工食堂的建造,另外60%用于厂房的建造。甲建筑公司本年1月购入该批水泥时支付价款113000元(含税),其取得的增值税专用发票本年1月符合抵扣规定。要求:对甲建筑公司本年1月和3月的相关业务进行账务处理。
老师 企业所得税申报已缴税 税务打电话说 免征选择错误 现在要更正 但是更正之后要缴纳比原来多一点 这个怎么弄 原先的税这么退回来
老师好:公司是小规模纳税人24年之前有个中医门诊,25年初医生辞职,这边的纳税申报全部是零申报的,但是25年1-9有以药店名义请老中医坐诊,这边的收入全部记录到了药店,医生的中药处方全部由诊所在线系统开单,收入全部记到了药店里,老师这个有没有问题啊?
有所得税预缴的前提下资产负债表和利润表还有勾稽关系吗
三季度报表要项研究费用,公司没有发生填了零,就进行不了下一步,怎么处理呢?
老师,现在做账,招生费怎么做分录,100-800 有收款,不是员工的,学生介绍的。小规模,借: 销售费用_招生费。 贷银行,(已经申报个税了,)
老师好,请问加油票可以开专票吗?
你好老师,全年应纳税所得额个人开票6万的所得税怎么算
利润表营业税金及附加包含印花税吗?
老师好,销售的时候销售价格是进货价格的多少合适那
老师,我问下,这个月要给一个人开1-10月工资5万,都在10月份申报,之前没申报过,是不是不用交个税